廣場項目績效自評報告(精選33篇)
廣場項目績效自評報告 篇1
一、項目概況
永順縣城市管理和行政執(zhí)法局編制數(shù)102人,其中行政編8人,現(xiàn)有9人,超編1人,事業(yè)編94人,現(xiàn)實有人數(shù)94人。下設二級機構3個,執(zhí)法大隊,處罰中心,環(huán)衛(wèi)所。該項目由執(zhí)法大隊負責,搞好廣場環(huán)境。執(zhí)法大隊下設廣場管理站,管好廣場的環(huán)境衛(wèi)生,樹枝的修剪,水管維修,燈及線路的維修,堅持“屬地管理、條塊結合、以塊為主、責權一致”的原則進行管理和執(zhí)行。共修剪樹枝兩萬余,水管1000多米,換新燈兩個,線路20xx多米,整修廁所兩個,讓所有居民有良好的生活娛樂環(huán)境,為實現(xiàn)長效目標打下堅實的基礎
二、項目資金使用及管理情況
。ㄒ唬20xx年我局的廣場維修專項資金計劃20萬元,實際到位20萬元,全部為財政預算撥款。總投入納入縣財政預算的廣場維修經(jīng)費20萬元,嚴格按照專項資金的.管理,沒有挪用該專項資金的違法違紀現(xiàn)象。
(二)20xx年我局的廣場維修經(jīng)費開支為20萬元,財政撥廣場維修經(jīng)費20萬元,用于樹枝整修1萬元,水管維修2萬元,燈及線路維修18萬元,共計20萬元。
三、為保證專項資金的?顚S
我局從20xx年就制定了《永順縣城市管理和行政執(zhí)法局專項資金管理辦法》,嚴格遵循預算、厲行節(jié)約的原則,實行專賬管理、?顚S。照縣財政制度同我局報賬員到財政有關部門報賬方可進行,為保證專項資金的專款專用,我局成立了專項資金領導小組,由局長王經(jīng)淼審核,副局長曾群簽字同意報銷,財務人員共同監(jiān)督方可報賬支出。保證的專項資金的?顚S。
四、項目績效情況
廣場維修是一項長期性的工作,也是關乎群眾生活、出行、娛樂環(huán)境的重要工作。20xx年我局著重加強民生和影響群眾切身利益的工作入手,將兩個廁所進行全面整修,樹枝修剪,線路及燈的整修,讓人民滿意,讓政府滿意。
五、其他需要說明的問題
。ㄒ唬┫虏焦ぷ髦,我局將繼續(xù)加強廣場的環(huán)境和整潔工作,突出人居環(huán)境改善,嚴格按照縣委縣政府的目標管理要求,強化責任落實。不斷吸取先進的城市管理理念,全力提升城市管理水平。
。ǘ┲饕(jīng)驗做法、存在的問題和建議。
凡是涉資金使用的工作,局黨組都嚴格按照制度要求,認真研究,確保每一分錢都用在刀刃上。二是優(yōu)化組織結構。在人員資金嚴重不足的情況下,我局以工作完成為中心,以強化城市管理為目的,及時調(diào)配人員,自籌資金增加城市管理員,保證了廣場有舒適的休閑娛樂環(huán)境。
存在的問題和建議:工作人員不分節(jié)假日、雙休日的工作,加班工作經(jīng)費得不到保障,工作積極性逐步下降,希望增加財政投入。
廣場項目績效自評報告 篇2
一、項目基本情況
項目名稱:珠街鄉(xiāng)文化活動廣場維修項目
項目主管部門:縣文化和旅游局
項目實施單位:珠街彝族鄉(xiāng)人民政府
項目建設目標:更換C30砼地坪25立方米、鋼筋砼排水溝蓋板6立方米、廣場瓷磚25平方米。
總投資及資金來源:項目總投資2.35萬元,資金來源為:申請20xx年度易地扶貧搬遷安置點以獎代補資金2.3萬元,其他資金0.05萬元。
二、項目績效自評工作開展情況
。ㄒ唬┘訌娊M織領導
為確保工程按質按量順利實施,珠街鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,成立了由鄉(xiāng)長任組長,項目分管領導任副組長,財政、項目辦、文化站等相關部門負責人、從崗社區(qū)總支書記為成員的項目領導小組,技術由鄉(xiāng)項目辦負責,工程實施議標制,選定出有資質的施工隊伍進行施工,并按施工進度付款。由于有了高效的.組織機構,嚴格夯實的管理措施,為工程順利實施創(chuàng)造了良好的條件,奠定了堅實的基礎。
。ǘ╉椖抗芾
項目計劃下達后,在實施過程中,成立項目監(jiān)督工作領導小組,由項目分管領導任組長,項目辦、紀檢、財政等部門負責人、項目社區(qū)村黨總支書記為成員,全面負責對項目實施過程的監(jiān)督,確保項目實施的質量。
。ㄈ╉椖框炇
工程結束,村(社區(qū))對所實施的.項目工程開展了自檢自查,總結經(jīng)驗,及時查漏補缺,確保按下達計劃圓滿完成建設任務,并申請鄉(xiāng)人民政府進行驗收。
鄉(xiāng)人民政府收到村級驗收申請后,及時組織項目辦、扶貧辦、財政所等部門對項目進行鄉(xiāng)級驗收。
鄉(xiāng)驗收組驗收結論:珠街鄉(xiāng)文化活動廣場維修項目按計劃圓滿完成建設任務,各分項工程質量評定合格率為100%,群眾滿意度為100%。
三、項目績效實現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金支付情況
珠街鄉(xiāng)文化活動廣場維修項目工程款到位2.3萬元,實際支出2.3萬元。全部按時發(fā)放完成。
2.項目完成情況
完成C30砼地坪更換25.75立方米、鋼筋砼排水溝蓋板更換6.12立方米、廣場瓷磚更換25平方米。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1.產(chǎn)出指標完成情況,20xx年100%完成。
2.效益指標完成情況,20xx年100%完成。
3.滿意度指標完成情況,20xx年100%完成。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標全部完成
五、績效自評結果
自評價分100分,自評等級為優(yōu)秀。
六、結果公開情況和應用打算
嚴格項目專項資金管理,及時做好項目的檢查驗收和績效考評工作,將項目總結、驗收和績效評價報告等及時報送有關部門。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
無
八、其他需說明的問題
無
廣場項目績效自評報告 篇3
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。基層綜合文化服務中心公共文化設施設備的維修保護、標識標牌提升。根據(jù)《關于明確20xx年度文化旅游公共服務設施建設任務的通知》(宣文旅辦【20xx】17號)要求,我市需完成2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級綜合文化服務中心、7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。
。ǘ╉椖靠冃繕。
總體目標:加強基層文化陣地建設,穩(wěn)步推進我市基層綜合文化服務中心建設。
階段性目標:
1、對我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道以及村(社區(qū))公共文化設施、設備(含文化設施、書籍、文化廣場、文體設施等內(nèi)容)維修保護、標識標牌提升。
2、完成西津街道、南山街道2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級綜合文化服務中心、河瀝溪街道塢村社區(qū)等7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。
二、績效評價工作開展情況
。ㄒ唬┗鶎泳C合文化服務中心建設項目績效評價目的主要是使項目預算編報有據(jù)可循,項目收支合法合規(guī),資金使用落實到具體的項目活動中,達到預期目標?冃гu價的對象是戲曲活動正常開展,助推戲曲傳承發(fā)展。績效評價的范圍為財政撥款的基層綜合文化服務中心建設項目費用共計23.4萬元。
。ǘ┗鶎泳C合文化服務中心建設項目績效評價主要遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則;評價指標體系主要分為一級指標3項、二級指標8項、三級指標12項;評價方法主要是執(zhí)行效果打分;評價標準主要為項目經(jīng)濟性分析、項目效率性分析及項目效益性分析。
。ㄈ┛冃гu價工作主要歷經(jīng)評價主體、指標體系設計、評價方法、評價結論等過程。按年初預算,基層綜合文化服務中心建設項目主要支出為綜合文化服務中心陣地提升、公共文化設施設備(含文化設施、書籍、文化廣場、文體設施等)維修保護、標識標牌提升等內(nèi)容管養(yǎng)等具體費用支出,并結合我局實際情況,制定了可執(zhí)行、可量化、可考評的年度目標。按照市財政局相關文件要求,我單位根據(jù)自身實際情況細化了績效評價項目的各項指標,做到科學量化、便于實施。評價啟動前開展了整體指標的量化工作,并根據(jù)完成情況進行評估,使整體績效評價能充分反映成效,如實反映問題。一級、二級、三級指標均按要求設置了得分權重和詳實的評分標準,并根據(jù)完成情況進行綜合評分。
三、綜合評價情況及評價結論
嚴格按照市財政局績效評價相關工作要求,根據(jù)細化的各項指標,針對完成情況進行了評估,確保整體績效評價能充分反映成效,為來年的項目實施提供第一手的參考信息,為實施過程中存在的`問題提供有效的解決方案。
。ㄒ唬┑梅智闆r
在績效自評工作中,通過組織調(diào)研、數(shù)據(jù)測算,準確地計算出各項指標的實際得分,并對測算結果進行了細致的復核,形成最終的評價結果。
“產(chǎn)出”指標總分50分,得分60分。
“效益”指標總分30分,得分30分。
“滿意度”指標總分10分,得分10分。
。ǘ┰u價結論
全市基層公共文化服務中心結合實際進行了管養(yǎng)、標識牌進行了提升。完成了西津街道、南山街道2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級綜合文化服務中心、河瀝溪街道塢村社區(qū)等7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。利用現(xiàn)有文化活動室、農(nóng)家書屋等文化資源,參照“八個有”標準(有廣場、有活動室、有宣傳欄、有圖書、有文體器材、有數(shù)字文化服務、有文藝團隊、有特色活動),建設提升為村級綜合文化服務中心。
四、績效評價指標分析(可附表進行分析)
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。該項15分,得分15分。項目立項符合法律法規(guī)、相關政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責;績效目標設置依據(jù)充分,符合實際,目標合理、明確。
(二)項目過程情況。該項25分,得分25分。項目業(yè)務管理制度健全,戲曲活動符合管理規(guī)定;財務管理制度健全,資金使用符合財務管理相關規(guī)定;預算執(zhí)行率達100%,項目預算資金嚴格按計劃執(zhí)行。
(三)項目產(chǎn)出情況。該項30分,得分30分。產(chǎn)出數(shù)量實際完成率100%;產(chǎn)出質量達標率100%;產(chǎn)出時效完成及時率100%;產(chǎn)出成本節(jié)約率為0。
(四)項目效益情況。該項30分,得分30分。基層綜合文化服務中心是農(nóng)村群眾文化工作的重要組成部分,是黨和政府開展農(nóng)村文化工作的基本陣地,加強基層綜合文化服務中心建設工作,夯實了陣地建設,提升了基層公共文化基礎設施服務水平。
廣場項目績效自評報告 篇4
按照財政局《關于開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》(瀘財【20xx】247號)文件要求,對我局20xx年實施的污水處理廠運行服務費項目績效開展了自評,現(xiàn)將自評情況報告如下:
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1、我局按照縣委、縣政府賦予的職能職責,在工程前期服務中的主要職能是組織完成運行費用測算,運行單位采購、運行單位考核等工作。
2、申報項目資金依據(jù)服務項目以往運行實施完成情況,單獨向縣政府提出申請,縣政府審核審批后,財政局予以批復。
3、資金管理制度
我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等,按照“統(tǒng)一管理、?顚S、精打細算、統(tǒng)籌兼顧、合理使用、節(jié)約開支”的原則,依據(jù)服務項目實施完成情況,嚴格審核審批工程前期服務費,做到了?顚S,確保了項目有效推進。
。ǘ╉椖靠冃繕
我局對污水處理廠運行,運行過程中實現(xiàn)污水處理設施的正常運轉,污水排放到達國家環(huán)保標準,在服務合同中明確了應達到國家相關規(guī)范要求的目標。
。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
我局在認真學習縣財政局《關于開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》基礎上,采取比較法、因素分析法,實施了收集資料,查閱分析;對照目標、查找不足;撰寫報告等基本步驟。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
20xx年對污水處理廠運行服務費,按照服務項目實施完成情況向縣政府提出資金申請,縣政府審批后,由縣財政局下達資金批復。
(二)資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃
20xx年預算資金共計1587500.00元,均為縣財政資金。
2、資金到位
20xx年預算資金共計1587500.00元,截止20xx年12月31日,縣財政撥付資金共計1587500.00元,資金到位率100%。
3、資金使用
20xx年污水處理廠運行服務費,計劃支出1587500.00元,截止20xx年12月30日,共計支出1587500.00元,預算執(zhí)行率100%。資金支付履行了審核審批程序,支付依據(jù)充分、手續(xù)齊全。
。ㄈ╉椖控攧展芾砬闆r
我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《合同管理制度》,按照內(nèi)控制度規(guī)定,加強財務監(jiān)管,資金使用做到了?顚S,資金支付程序規(guī)范、依據(jù)充分,確保了財政資金安全和使用效率。
三、項目實施及管理情況
我局圍繞項目管理建立了《建設項目管理制度》、《政府投資性項目管理實施細則(試行)》,同時州級部門出臺了《甘孜州城市生活污水處理廠運行管理(試行)操作指南》、《甘孜州城鎮(zhèn)污水處理運行管理考核辦法》等辦法。明確了工程項目控制目標、控制原則,從項目采購、項目實施過程監(jiān)管制定了具體實施細則。工程遵照制度規(guī)定履行了政府采購程序,對實施過程進行了監(jiān)督管理。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量
20xx年污水處理廠運行服務已按照合約約定完成相關運行維護管理內(nèi)容。
。ǘ┠繕送瓿少|量
按照相關考核指標,考核結果合格,并通過省、州等各級部門的督查檢查。
。ㄈ┠繕送瓿蛇M度
20xx年污水處理廠運行服務已按照合約約定完成20xx年7月-20xx年7月運行維護管理內(nèi)容。
五、項目效益情況
污水處理廠運行服務,按照中央環(huán)保督察整改要求,貫徹落實了“青水綠山就是金山銀山”的思想,有效的'保護了川西上游的水域生態(tài)環(huán)境,實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水收集處理率85%,并實現(xiàn)污水處理設施的達標排放,規(guī)范運行,有效的推進長江經(jīng)濟帶的可持續(xù)發(fā)展。
六、評價結論及建議
。ㄒ唬┰u價結論
我局20xx年污水處理廠運行服務項目,項目決策依據(jù)充分、項目管理制度較完整、過程監(jiān)管到位,完成質量達到國家規(guī)范要求、完成時效均達到合同約定,服務內(nèi)容達標完成,對生態(tài)環(huán)保及水污染治理起到了保障作用。但在項目績效目標設立、細化和量化方面存在不足,全過程績效管理意識有待樹立。
(二)存在的問題
全過程績效管理意識有待樹立,通過污水處理廠運行服務項目績效自評,我們注重實施過程的管理,但對項目績效目標設立、并細化和量化為績效指標等方面還存在不足。
。ㄈ┫嚓P建議
1、樹立全過程績效管理意識。在項目決策、項目申報、績效目標設立、項目實施、項目績效實現(xiàn)等方面,樹立全過程績效管理意識,充分發(fā)揮財政資金支出效益。
2、進一步增強預算管理意識。對項目資金預算力爭做到全面、準確并納入部門年度預算予以申報,按照批準預算嚴格執(zhí)行,提高財政資金使用效率。
廣場項目績效自評報告 篇5
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結果報告如下:
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。
2、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個項目是續(xù)建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:
1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行,資金的'使用全部實行專賬管理,?顚S,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產(chǎn)出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好。
3、業(yè)務管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質量可控。
4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項目效益(19分):項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內(nèi)住房的保障,為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
廣場項目績效自評報告 篇6
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。
按照《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分)中央財政補助資金的通知》(紅財社發(fā)[20xx]25號)文件精神,通過開展中醫(yī)藥服務能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫(yī)藥服務能力和水平,營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
。ǘ╉椖靠冃繕恕
1、項目績效總目標。
通過開展中醫(yī)藥服務能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫(yī)藥服務能力和水平,營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
2.項目績效階段性目標。
改善中醫(yī)診療環(huán)境,將中醫(yī)藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域,集中開展基本醫(yī)療、預防保健、養(yǎng)生康復等一體化中醫(yī)藥服務;提高中醫(yī)藥技術水平,重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫(yī)微創(chuàng)類、推拿類等中醫(yī)藥技術方法的開展與規(guī)范化操作;配置中醫(yī)診療設備,按照“填平補齊”的原則,為10家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備中醫(yī)適宜技術診療設備;加強縣級中醫(yī)適宜技術推廣,縣級中醫(yī)醫(yī)院能夠規(guī)范開展45項以上中醫(yī)適宜技術,并遴選不少于10項以上中醫(yī)適宜技術向轄區(qū)內(nèi)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構推廣。
二、績效評價工作情況
1、前期準備。
按照醫(yī)療服務能力提升的總體要求,通過前期召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)藥服務能力提升啟動會,醫(yī)院分管領導及相關科室負責人實地核實等方式,充分了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)適宜技術的需求,配置中醫(yī)適宜技術設備,加強縣級中醫(yī)醫(yī)院管理、人才培訓等方面,提升醫(yī)療服務能力和技術水平。
2.組織實施。
提高認識,加強領導,明確職責分工,各盡其責,齊抓共管。統(tǒng)籌協(xié)調(diào),財務部門牽頭,相關科室配合,提高工作質量。強化監(jiān)督檢查,進一步完善資金支出管理制度。
3.分析評價。
按照我院中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展實施方案,由專人負責項目執(zhí)行和具體的實施工作,管好用好項目資金,實行專款專用,加快項目執(zhí)行進度,確保在規(guī)定建設期內(nèi)保質保量完成各項建設任務,有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫(yī)藥服務能力和水平,營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的'良好社會氛圍,全面推進我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年3月16日,根據(jù)紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。
2.項目資金使用情況分析。
該項目資金主要用于醫(yī)療服務與保障能力提升(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展建設項目,使用明細如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全縣中醫(yī)適宜技術十二項培訓及醫(yī)務人員到玉溪市中醫(yī)醫(yī)院進修培訓費用35,170.03元、中醫(yī)藥健康文化名老中醫(yī)走基層惠民義診活動39,583元,中醫(yī)服務醫(yī)療設備購買1,225,886元,已支付款項1,164,591、70元,中醫(yī)藥文化建設(中醫(yī)館)440,358.93元。
3.項目資金管理情況分析。
該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、專款專用”的原則,無截留、擠
占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據(jù),無虛列項目成本,所有支出均通過轉賬結算,均按規(guī)定標準執(zhí)行。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析。
按照實施方案的要求,我院從改善中醫(yī)診療環(huán)境、提高中醫(yī)藥技術水平、配置中醫(yī)診療設備等方面加強中醫(yī)藥服務能力提升建設,將中醫(yī)藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域,突出傳統(tǒng)文化特色,集中開展基本醫(yī)療、預防保健、養(yǎng)生康復等一體化中醫(yī)藥服務,重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫(yī)藥技術方法的開展與規(guī)范化操作;按照“填平補齊”的原則,配備必要和中醫(yī)診療設備,為鄉(xiāng)、社區(qū)居民提供多樣化的中醫(yī)藥服務。整個項目有序有效的進行。
(三)項目績效情況分析。
1、項目成本(預算)控制情況。
按照績效指標該項目200萬元,成本指標完成83.98%,預計成本控制100%達標。
2.項目完成質量。
按照績效指標中醫(yī)能力縣域醫(yī)共體、中醫(yī)服務能力區(qū)域設置1個、我院培訓人次113人次,人才培養(yǎng)合格率95%,指標達標。
3.項目的效益性分析。
。1)項目預期目標完成程度。
按照績效指標該項目完成率83.98%,預計20xx年年底項目完成率100%
。2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
按照績效指標該項目通過中醫(yī)技術培訓中醫(yī)藥專業(yè)技術人員職業(yè)素質得到了一定的提高。中醫(yī)藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據(jù)統(tǒng)計醫(yī)院服務對象滿意度≥90%
四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)。
無
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議。
無
六、其他需說明的問題。
無
廣場項目績效自評報告 篇7
一、基本情況
(一)項目概況
隨著美安科技新城的迅速開發(fā),入園企業(yè)不斷增加,用水及污水量也將迅速增加。為改善園區(qū)基礎設施條件、提升發(fā)展環(huán)境,市政府啟動美安污水處理廠(一期)建設工作,新建美安污水處理廠一座,并對美安科技新城南區(qū)現(xiàn)狀污水提升泵站進行改造。項目概算總投資9004.25萬元。
(二)項目決策情況及資金到位情況。
1.項目決策情況
美安污水處理廠(一期)項目列入部門預算經(jīng)費為1600萬元,20xx年實際支付1600萬元。
2.項目資金到位情況
項目20xx年到位資金1600萬元(其中,20xx年專項債資金1500萬元),現(xiàn)已全部撥付至最終收款方。
預算單位:?趪腋咝聟^(qū)管委會
主管部門:?趪腋咝聟^(qū)管委會
項目負責人:李彬
聯(lián)系電話:
二、績效目標完成情況分析
(一)資金情況分析。
在項目資金使用上,業(yè)主、代建單位嚴格執(zhí)行政府投資項目和資金管理辦法,嚴格落實資金審批程序,加快資金撥付,全面保障項目建設資金用款需要。
。ǘ┛傮w目標完成情況分析。
項目年度目標為:完成項目建設。
項目年度完成情況:項目已按期完成計劃施工要求,嚴格執(zhí)行預算,確保質量,未發(fā)生安全事故,保質保量完成任務。
。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
1.產(chǎn)出指標:驗收合格率
目標:竣工驗收合格率≥95%。
完成情況:已完成。項目暫未完工,暫未發(fā)現(xiàn)不合格情況,預計竣工驗收合格率100%。
2.產(chǎn)出指標:超概算項目比例
目標:超概算比例≤5%。
完成情況:已完成,項目未超概。
3.效益指標:超概算項目比例
目標:項目受益人數(shù)≥1000人。
完成情況:已完成,項目建成后,主要服務范圍為:北起南海大道,南至美安四橫路,西抵海口市行政邊界、粵海鐵路線和美安一縱路,東抵粵海大道。經(jīng)計算,總服務面積為:16.74平方公里。
4.滿意度指標:服務對象滿意度
目標:受益群體滿意度≥85%。
完成情況:已完成,美安污水廠工程的建設,有效地解決服務區(qū)域的水污染問題,為美安科技新城服務,為社會服務,可改善新區(qū)環(huán)境,提高衛(wèi)生水平,保護人民身體健康。
。ㄋ模┱w績效自評。
該年度美安污水處理廠(一期)項目整體效益目標已按時完成,績效自評分數(shù)95分,自評等級優(yōu)。
三、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
無
四、績效自評結果擬應用和公開情況
擬將績效自評結果用于后續(xù)對于代建、施工等單位的履職盡責以及專業(yè)勝任能力的考核,可作為后續(xù)相關合作的考慮因素。
五、績效自評工作開展情況
根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》,我們單位以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口,推動財政資金聚力增效,提高公共服務供給質量,增強政府公信力和執(zhí)行力。按照“預算花錢必問效”的原則,我單位持續(xù)對政府投資項目,尤其是獲得中央資金的項目開展績效自評工作,強化績效目標管理,做好績效運行監(jiān)控,并開展績效評價和結果應用。
六、其他需要說明的問題
暫無。
廣場項目績效自評報告 篇8
為加強玉山縣殘疾人聯(lián)合會財政資金管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高本單位財政資金的使用效益,根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)【20xx】34號)、《中共江西省委 江西省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(贛發(fā)〔20xx〕8號)、《玉山縣財政局關于開展20xx年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》(玉財績〔20xx〕7號)等文件的要求,本單位于20xx年12月底,組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,現(xiàn)將情況匯報如下:
一、部門概況
(一)機構職能及組成
玉山縣位于江西省東北部,面積1731平方公里,人口約63萬,約有殘疾人3.8萬。20xx年,玉山縣殘聯(lián)根據(jù)殘疾人事業(yè)發(fā)展的特點、難點入手,充分利用社會資源,建立了分工協(xié)作的組織管理網(wǎng)絡,基本形成了社會化殘疾人服務體系,做到了底數(shù)清、職責明,全面提高殘疾人事業(yè)發(fā)展水平。
。ǘ┤藛T結構和內(nèi)控情況;
玉山縣殘疾人聯(lián)合會共有預算單位1個,包括玉山縣殘疾人聯(lián)合會。編制人數(shù)8人,其中:參公編制8人;實有人數(shù)18人,其中:在職人數(shù)8人,包括參公人員8人。
(三)部門整體收支情況
1、20xx年預算收入927.61萬元,其中財政撥款927.61萬元。
2、全年決算支出927.61萬元,其中基本支出927.61萬元。
二、評價工作開展
。ㄒ唬└鶕(jù)《玉山縣財政局關于印發(fā)的通知》(玉財績【20xx】4號)和《玉山縣財政局關于開展20xx年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》(玉財績【20xx】7號)對本單位20xx年度的整體支出進行了自評。在自評過程中,結合本單位的實際情況,核實數(shù)據(jù)、查閱資料歸納匯總等,最后形成績效評價自評報告。
。ǘ└鶕(jù)《20xx年度部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》評分,玉山縣殘疾人聯(lián)合會得分97分,部門整體支出績效為“優(yōu)秀”。
三、部門整體支出績效評價分析
從整體情況來看,我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出,在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度,“三公經(jīng)費”逐年下降,所有支出都實行先預算再支出,項目經(jīng)費?顚S茫瑹o挪用濫用資金現(xiàn)象。
四、存在的問題
20xx年,我單位各項工作取得了良好的成績,但也存在一些問題和困難。主要是年初預算數(shù)編制不夠全面,如政府采購不確定性,預算編制難以全面細致。
五、整改措施或建議
通過開展部門整體支出績效自評,我們吸取了一些教訓也收獲一定的經(jīng)驗,主要為:一是要科學合理地編制部門預算,預算要結合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責,要確保部門預算編制真實、準確、完整,切合單位實際。二是要強化績效管理考核,圍繞績效考核目標任務,層層分解落實,明確責任人,強化責任意識,確保各項績效考核指標保質保量完成。
廣場項目績效自評報告 篇9
一、單位概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
湘陰縣殘疾人聯(lián)合會是一個履行“代表、服務、管理”三種職能,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益,團結教育殘疾人,為殘疾人服務,履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)的社會團體。主要職責:開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活,承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務工,指導和管理各類殘疾人社團組織,開展殘疾人事業(yè)的橫向交流與合作等。
(二)機構設置
我會內(nèi)設6個職能股室,分別為綜合室、業(yè)務室、財計股、就業(yè)服務所、維權服務中心和工會。
二、整體支出管理和使用情況
。ㄒ唬┗局С
我會基本支出主要是人員支出和公用支出,系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費、辦公費、印刷費、水電費、接待費、交通費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,1-12月份人員及公用支出459.6萬元。
(二)專項支出
1.專項資金預算安排情況
20xx年,所涉績效自評項目資金297.17萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。預算安排分別為:
(1)社區(qū)殘疾人康復工作。預算項目資金43.6萬元,其中:省級專項資金預算5萬元,縣財政一般專項撥款預算15.6萬元,本級資金預算23萬元。
(2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助。預算項目資金69.04萬元,其中:省級專項資金預算34.8萬元,縣財政一般專項撥款預算18.9萬元,本級資金預算15.34萬元。
(3)殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作。預算項目資金46.2萬元,其中:縣財政一般專項撥款預算26.7萬元,本級資金預算19.5萬元。
(4)殘疾兒童康復救助。預算項目資金138.33萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算13.7萬元,縣財政一般專項撥款預算28.9萬元,本級資金預算8.63萬元。
2.專項資金投入和使用情況
20xx年,實際項目資金支出291.67萬元,其中:中央彩票公益金預算81.6萬元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。具體包括社區(qū)殘疾人康復工作支出43.6萬元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬元,殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作支出46.2萬元,殘疾兒童康復救助支出132.83萬元。
3.專項資金管理情況
加強項目資金管理,提高資金的使用效益,保證項目資金使用的安全性和有效性。建立健全內(nèi)部監(jiān)督、檢查制度,嚴格執(zhí)行國家各項規(guī)章制度,嚴肅財經(jīng)紀律;對項目資金使用的全過程進行監(jiān)督、檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理。
三、專項組織實施情況
在部門資金使用過程中,縣殘聯(lián)緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,質量標準較高,時間進度較快。主要體現(xiàn)在:
。ㄒ唬┘訌妼m椯Y金管理。嚴格遵守“?顚S谩痹瓌t,嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續(xù),充分發(fā)揮資金使用效益。且自覺接受審計、紀檢監(jiān)察、財政部門的監(jiān)督和檢查,確定資金使用不出偏差。在會計核算上,嚴格實行單獨核算,單獨設置明細科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內(nèi)資金混合使用。
。ǘ┲贫椖繉嵤┯媱。年初,我們根據(jù)財政部門下達的項目計劃資金,制訂相應的資金分配方案,并對接相應業(yè)務股室,要求他們結合實際,科學合理的制訂殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具適配、托養(yǎng)、文化助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務工作標準、時間進度和工作流程等,做到分工明確,責任到人。
四、部門(單位)整體支出績效情況
20xx年,縣殘聯(lián)緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,預期績效目標全部完成,達到了預期的完滿效果,通過項目的實施,使部分殘疾人在教育、創(chuàng)業(yè)、托養(yǎng)方面得到資助,在康復、技能培訓方面得到服務,切實維護殘疾人的權益、保障民生、維護社會和諧、促進殘疾人各項工作開展順利;通過項目的實施,服務對象對項目實施的滿意度達95%以上。
五、存在的問題
社區(qū)康復隊伍綜合素質參差不齊,人員變更頻繁,業(yè)務知識熟練程度不高。且殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務形式單一,對廣大殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫助不大。
六、對策建議
加強社區(qū)康復人員的培訓,加大對社區(qū)康復的投入,更好地為殘疾人提供康復服務;加大對殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的資金扶持力度,鼓勵各類“種養(yǎng)加”企業(yè)打造殘疾人就業(yè)和扶貧基地,吸納和扶持更多的殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè),以工代訓,確保殘疾人掌握至少一門職業(yè)技能和實用技術,實現(xiàn)殘疾人就業(yè)增收。
廣場項目績效自評報告 篇10
一、項目概況
為深入貫徹落實“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,緊緊圍繞推進旅游業(yè)供給側改革,加快推動陽宗海旅游度假區(qū)產(chǎn)業(yè)轉型升級,著力解決廣大游客多層次、特色化、多樣化的旅游需求,優(yōu)化旅游產(chǎn)品結構,提升旅游接待設施,豐富旅游體驗,提高服務質量和消費者滿意度。
20xx年度旅游革命獎補資金項目預算264.20萬元,實際到位264.20萬元,支出264.20萬元,預算執(zhí)行率100%。
二、評價結論
(一)評分結果
本次運用由項目評價組設計并經(jīng)相關部門確認的評價指標體系及評分標準,通過數(shù)據(jù)采集、現(xiàn)場勘查、現(xiàn)場訪談、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等程序,對20xx年度旅游革命獎補資金項目績效進行客觀評價,最終評分結果為86.71分,績效評級為“良”。
。ǘ┰u價結論
總體來看,20xx年旅游革命獎補資金項目實施計劃制定前調(diào)研充分,與市、區(qū)政府相關規(guī)劃、決策相匹配,預算執(zhí)行率高,項目實際完成率和及時性等指標完成情況較好。本項目的.不足之處在于,項目資金管理方面監(jiān)管制度不健全;未設定具體績效目標;預算績效管理有待進一步加強。
三、經(jīng)驗、問題和建議
(一)主要經(jīng)驗及做法
通過開展20xx年昆明陽宗海風景名勝區(qū)涉旅企業(yè)誠信評價和旅游綜合監(jiān)管考核評價工作,涉旅企業(yè)旅游服務質量得到提升。
(二)存在的問題
1.項目資金管理方面監(jiān)管制度不健全。
根據(jù)《昆明市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展小組關于做好20xx年“旅游革命”獎勵資金撥付使用的通知》文件規(guī)定,加強資金使用的管理和監(jiān)督,旅游革命獎補資金的使用昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局負有監(jiān)督責任,昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局未提供相關專項資金監(jiān)督制度或監(jiān)督記錄。
2.預算績效管理有待進一步加強。
一是未建立健全項目資金預算績效運行監(jiān)控管理制度,對項目預期績效目標實現(xiàn)程度和完成情況缺乏有效的監(jiān)控和跟蹤管理。
二是項目支出績效自評工作不規(guī)范。昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局未嚴格按規(guī)定編制項目指標體系,缺乏績效自評得分情況。
(三)改進措施及建議
1.制定或執(zhí)行相關監(jiān)督管理制度。
建議昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局制定或執(zhí)行相關監(jiān)督管理制度,對旅游革命獎補資金的使用進行有效監(jiān)督。
2.進一步加強預算績效管理工作
建議昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局嚴格按《中華人民共和國預算法》、《中共昆明市委昆明市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(昆發(fā)〔20xx〕12號)、《昆明市人民政府關于全面推進預算績效管理改革的實施意見》及《昆明市預算績效管理暫行辦法》等文件規(guī)定,對預算資金使用情況開展績效自評工作,加強年初預算績效目標編制工作質量,并建立健全部門內(nèi)部績效運行監(jiān)控制度,對績效目標完成情況進行有效的跟蹤和監(jiān)控,提高財政資金的使用效益。
廣場項目績效自評報告 篇11
回顧幾年來和大家共同戰(zhàn)斗、拼搏過的經(jīng)歷,我們走過了一段極其困難的路程。下面,我從三個方面簡要匯報一下這幾年的工作情況。
一、不斷加強學習,提高自身素質。
時代的發(fā)展已使銀行業(yè)由一個最平穩(wěn)的行業(yè)變成一個變化最為迅速,最富挑戰(zhàn)性的行業(yè),學習對于銀行業(yè)人員來說,比以往任何時侯更為重要,更為迫切。現(xiàn)在我們金融行業(yè)的競爭日益激烈,金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,業(yè)務品種日益豐富,非凡是隨著網(wǎng)上銀行,電話銀行,手機銀行等電子化產(chǎn)品的推出,我們只有自己首先學習把握這些產(chǎn)品的`基本特點,會使用它,才能向其他客戶營銷,而這些并不是只簡單地學些操作規(guī)程就會的,還要懂些相關的微機操作知識等。這些都需要我們不斷地加強學習,自覺地克服那種認為把握一定的會計操作技能就是合格人員的片面熟悉。只有學習,開闊視野,才能跟得上業(yè)務發(fā)展的需要。
而我們青年員工思維活躍,接受新生事物快,理解能力強,更應加強學習,不僅要加強自己的專業(yè)理論學習和相關業(yè)務技術的學習,提高自己的業(yè)務技能,還要有針對性地加強法律和金融規(guī)章制度的學習,使我行的業(yè)務在最大限度控制風險的前提下得到快速發(fā)展。獨木不成林,在與同事合作中,我們不僅做好自己份內(nèi)事,還要幫助其他同事一同干好工作,尤其在業(yè)務交流上,主動向同事們介紹自己工作中的好方法,悉心幫助業(yè)務不太熟練的同志提高操作技能,幫助他們共同提高業(yè)務水平,提高我們整體的服務質量。我們青年員工不僅要自己學習,還要帶動其他同志一起學,形成良好的學習氛圍,不斷提高自身素質,成為遵守制度精通業(yè)務的骨干,成為領導信任同志信服的技術型人才。
二、立足本職崗位,具有無私奉獻精神。
敬業(yè)愛崗是我們每個人應具備的最基本的職業(yè)道德操守,但做為青年人,有時好高騖遠,總埋怨自己所從事的工作有多么瑣碎,與自己的遠大理想簡直是天壤之別,其實天下大事無不是由小事堆積而成,不積小流,無以成江海也說明了這個道理,只要理清這個熟悉,我們就應該在工作中從一點一滴做起,不怕苦,不怕累,率先垂范,勇挑重擔,愛崗敬業(yè),不計較個人名利,個人得失,無私奉獻。工作中碰到困難,不要氣餒推諉,要虛心向老同志請教,積極尋求解決問題的辦法,問題解決后要及時總結經(jīng)驗,改進工作方法,避免重蹈覆轍。做為青年人,我們有更旺盛的精力投入到工作,對新業(yè)務也有更強的接收能力,我們要發(fā)揮自己的優(yōu)勢,把握新業(yè)務新技能后要向其他同志講解,使大家都盡快把握以促進業(yè)務的更快發(fā)展。
三、樹立行興我榮,行衰我恥的思想,開拓進取,不斷創(chuàng)新。
當前,建行,中行已先后成功上市,工行也在積極做上市前的籌備工作,在這種背景下,關于中國農(nóng)業(yè)銀行改革的話題受到廣泛關注,盡管人們的關注合情合理,但一些不準確的報道,也給農(nóng)業(yè)銀行的改革增添了一些不必要的壓力,影響了農(nóng)行的品牌形象。雖然農(nóng)行歷史包袱重,不良資產(chǎn)占比高,機構網(wǎng)點多,改革要比其它三家國有商業(yè)銀行復雜困難,做為農(nóng)行的青年員工,我們要堅定農(nóng)行改革的信心,牢固樹立’行興我榮行衰我恥’的思想,用自己的良好的言行服務塑造農(nóng)行良好的的形象,打造農(nóng)行一流的品牌。為了農(nóng)行健康強大的發(fā)展,我們青年員工要開拓進取,不斷創(chuàng)新。做為前臺部門的一名普通員工,我們不僅要為客戶服好務,還要深入了解客戶的需求,還需要什么樣的產(chǎn)品,然后將此信息反q給后臺科技部門,便于其研究開發(fā)新產(chǎn)品整合現(xiàn)有產(chǎn)品,提高產(chǎn)品功能的豐富性,便利性從而提高全行的綜合競爭力,做為年輕的一名治理者,我們要組織協(xié)調(diào)現(xiàn)有的勞動資源,實現(xiàn)勞動最優(yōu)化,效率最大化,為領導獻計獻策,時刻以農(nóng)行的發(fā)展為已任,開拓進取,不斷創(chuàng)新。
近幾年,我們菏澤農(nóng)行分配來的大學生少之又少,而分配到縣行的更是寥若晨星,在這種情況下,我們現(xiàn)有的青年員工更是要在自己的本職崗位上發(fā)揮好主力作用,帶動全行員工樹立一種積極向上的良好氛圍,樹立農(nóng)行一流的品牌形象,為農(nóng)行的健康強大發(fā)展做出貢獻!
廣場項目績效自評報告 篇12
一、項目基本情況
20xx年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經(jīng)費60,000.00元,主要用于支付支隊辦公用房租賃費。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)前期準備
按照《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。
。ǘ┙M織過程
支隊綜合科科室根據(jù)相關規(guī)定和要求,對項目的實施程序、涉及內(nèi)容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,并撰寫自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領導,按照相關要求進行查看,檢查年初績效目標涉及內(nèi)容是否完成、完成質量是否達到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。
。ㄈ┓治鲈u價
認真對項目的申報內(nèi)容和申報目標進行審核,其申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行。
三、項目績效實現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”60,000.00元,一次性到位。
2、項目資金執(zhí)行情況分析
截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實行?顚S,其支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,與預算和計劃相符,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。
3、項目資金管理情況分析
保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊財務管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范,資金管理較好。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r分析
1、產(chǎn)出指標完成情況分析
(1)項目完成數(shù)量
完成“辦公用房租賃經(jīng)費”項目1個。
(2)項目完成質量
保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目完成質量好,單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。
(3)項目實施進度
直至20xx年底,年初項目績效目標已經(jīng)全部完成。在項目實施過程中,市文化綜合執(zhí)法支隊對項目具體實施科室及人員的工作采取定期和不定期檢查的方式,對項目的實施情況進行監(jiān)督檢查,其項目監(jiān)督管理到位,效果較好。
。4)項目成本節(jié)約情況
在日常工作中,支隊均本著厲行節(jié)約的態(tài)度,管好抓緊每一分錢,使項目資金能夠發(fā)揮最大的效能。
2、效益指標完成情況分析
。1)項目實施的經(jīng)濟效益分析
無
(2)項目實施的社會效益分析
固定的辦公場所有利于支隊相關工作的開展,為保山文化旅游市場管理發(fā)揮更好的作用,使得保山市文化旅游市場安全有序,監(jiān)管得力,無社會熱點事件及重大案件發(fā)生,為保山文化事業(yè)發(fā)展保駕護航。
。3)項目實施的`生態(tài)效益分析
無
(4)項目實施的可持續(xù)影響分析
無
3、滿意度指標完成情況分析
通過固定的辦公場所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執(zhí)法成果進一步加強。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年,“辦公用房租賃經(jīng)費”項目已經(jīng)完成,在下一步的工作中,支隊項目實施管理程序有待進一步規(guī)范;項目痕跡資料有待進一步完善;項目后續(xù)管理有待進一步加強。
五、績效自評結果
20xx年,保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,各項效益明顯,群眾反響較好,社會效益顯著。
六、結果公開情況和應用打算
因“辦公用房租賃經(jīng)費”項目是一項經(jīng)常性項目,績效自評結果擬應用于支隊日后的該項工作改進過程中。自評結果向全系統(tǒng)公開。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
無
八、其他需說明的問題
無
廣場項目績效自評報告 篇13
一、項目基本情況
項目名稱:灣甸鄉(xiāng)大城村肉牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目
項目主管部門:昌寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
項目實施單位:昌寧縣灣甸傣族鄉(xiāng)人民政府
項目實施地點:灣甸傣族鄉(xiāng)大城村
項目建設目標:完成標準化牛舍建設3000平方米;完成堆糞間100平方米,三級沉淀池60立方米,排污溝管220米;完成草料間250平方米,擋墻441.18立方米,廠區(qū)圍欄437.5平方米,土方開挖回填9000立方米,管徑400涵管安裝22米,碎石墊層32.4立方米,C25混凝土48.6立方米。
二、項目績效自評工作開展情況
。ㄒ唬┌磿r推進項目。項目建設需按照有關規(guī)定,加強領導,密切配合,精心組織,規(guī)范管理,特別要加強對項目工程質量的監(jiān)管。要按照項目管理有關規(guī)定,認真執(zhí)行項目法人責任制、合同管理制、招標制等各項規(guī)章制度,以確保建設工期和建設質量。在項目辦公室的統(tǒng)一安排下,各主管部門按照職能分工全力做好項目建設實施的各項工作,加強項目管理,抽調(diào)專業(yè)技術人員為工程建設提供服務,確保項目建設順利進行。
。ǘ╉椖抠Y料歸檔。加強項目檔案收集、管理工作,從項目籌劃到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的文字、圖紙等資料要嚴格按規(guī)定收集、整理、歸檔。項目初驗后即使編報項目竣工初驗報告,迎接上級部門的驗收。
三、項目績效實現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況
項目估算總投資200萬元,其中:預算資金安排200萬元,實際到位200萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況:
已撥付項目資金200萬元。
3.項目資金管理情況:
嚴格按照中央及省、市、縣要求撥付項目資金。充分發(fā)揮審計、監(jiān)督及資金管理部門的作用,加強對資金的檢查和監(jiān)督力度,自覺接受上級有關部門的檢查監(jiān)督。
(二)項目績效指標完成情況
(一)經(jīng)濟效益
項目建成后,建成標準化肉牛規(guī)模養(yǎng)殖場1個。新建標準化牛舍3000平方米,村集體通過養(yǎng)殖場租賃,年帶動村集體經(jīng)濟增收10萬元以上。養(yǎng)殖場年出欄肉牛600頭以上,實現(xiàn)經(jīng)濟收入600萬元,凈利潤120萬元。
。ǘ┥鐣б
項目建成后,養(yǎng)殖場年度收購附近群眾農(nóng)作物秸稈1500噸以上進行青貯飼料加工,促進項目區(qū)群眾增收30萬元,帶動項目區(qū)新增出欄肉牛500頭以上,肉牛養(yǎng)殖戶年戶均增收3萬元以上。養(yǎng)殖場通過勞務用工帶動就業(yè)5人以上,戶均年增收2萬元以上。
。ㄈ┥鷳B(tài)效益
養(yǎng)殖場科學設置了堆糞場、沉淀池、污水管道和污道,整個牛場生活區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)、糞污處理區(qū)嚴格分離,確保養(yǎng)殖場建成后不污染周圍環(huán)境,采用污染減量化、無害化、資源化的生產(chǎn)、處理工藝和設施,養(yǎng)殖場產(chǎn)生的糞便還可作為日常生活燃料、農(nóng)田肥料和沼氣池利用燃料,并可改善當?shù)胤贌斩挾斐傻沫h(huán)境污染,改善生態(tài)環(huán)境。
綜上所述,通過實施該項目,不僅增加了村集體的經(jīng)濟效益,又鞏固了脫貧攻堅成果,促進鄉(xiāng)村振興。同時對昌寧縣的經(jīng)濟發(fā)展,強化畜牧業(yè)基礎設施,維護社會穩(wěn)定和民族團結起到積極的作用。
四、績效自評結果
目前已完成計劃建設內(nèi)容。因此現(xiàn)階段績效評價100分。
五、結果公開情況和應用打算
通過全方位、多渠道進行宣傳,把項目建設情況進行公示。各村(社區(qū))要充分利用多種資源廣泛宣傳群眾、動員群眾,提高群眾對項目建設的知曉率和認可度。做到項目實施流程清晰、操作規(guī)范、有據(jù)可查。確保項目建設過程“陽光操作”,同時做好公示資料的收集歸檔工作。
六、績效自評工作的'經(jīng)驗、問題和建議
項目結束后,我們將建成后的管護工作提上重要議事日程,將相關管理辦法、制度納入村規(guī)民約,并成立相應的管理機構,明確項目區(qū)黨總支書記為后續(xù)管理第一責任人,負責項目后續(xù)管理的具體工作,做到后續(xù)管理工作機構不撤、管理不亂、工作不斷,達到點亮一盞燈照亮一大片的效果。同時,制定后續(xù)管理工作機制和激勵機制,吸引群眾自覺參與后續(xù)管理活動,為項目長期發(fā)揮效益提供重要保障。
七、其他需說明的問題
無
廣場項目績效自評報告 篇14
為了貫徹落實國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳有關地理標志農(nóng)產(chǎn)品保護工作的要求,從20xx年開始,全市啟動實施地理標志農(nóng)產(chǎn)品保護工程建設項目。為確保該項目順利推進,取得預期效果,現(xiàn)將有關自評報告如下。
一、明確項目建設目標和主要內(nèi)容
(一)項目建設目標
“十四五”期間,全市每年優(yōu)選2-3個地理標志農(nóng)產(chǎn)品開展地理標志農(nóng)產(chǎn)品保護工程示范項目建設,每個產(chǎn)品保護項目市級支持額度200萬元,建設期為1年。通過保護建設,每個地理標志農(nóng)產(chǎn)品初步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,特色優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品供給能力顯著增強,產(chǎn)品認知度、知名度、美譽度和市場占有率顯著提高,產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者特別是農(nóng)戶收益明顯提升,地理標志農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展取得顯著成效。
一是生產(chǎn)設施條件明顯改善,生產(chǎn)技術和效率明顯提高,地理標志農(nóng)產(chǎn)品市場供給顯著提高。
二是地理標志農(nóng)產(chǎn)品品牌影響力明顯增強,市場認可度明顯提升,農(nóng)戶收入顯著增加。
三是地理標志農(nóng)產(chǎn)品獨特的優(yōu)良品質特性得到有效保持,品種資源和產(chǎn)品品牌得到有效保護,傳統(tǒng)農(nóng)耕方式得到有效傳承。
。ǘ╉椖拷ㄔO的主要內(nèi)容
1.種質資源保護和優(yōu)良品質特性保持。加大地理標志農(nóng)產(chǎn)品的傳統(tǒng)地方特色品種保護力度,積極開展提純復壯,確保種質資源的傳承和產(chǎn)業(yè)的延續(xù)。建立種質資源庫,保存地方優(yōu)良品種,保護地理標志農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)良品質特性。
2.規(guī);黧w培育和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。大力培育規(guī)模化新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體,提高農(nóng)產(chǎn)品地理標志授權使用數(shù)量。項目實施結束后,要求區(qū)域內(nèi)符合地理標志用標條件的80%以上規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營主體按規(guī)定使用農(nóng)產(chǎn)品地理標志。鼓勵農(nóng)產(chǎn)品地理標志授權使用企業(yè)向生產(chǎn)性服務業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工流通和休閑農(nóng)業(yè)延伸;改善生產(chǎn)經(jīng)營主體生產(chǎn)經(jīng)營設施條件,擴大生產(chǎn)規(guī)模,優(yōu)化產(chǎn)地環(huán)境;改造升級傳統(tǒng)加工技術,積極利用加工、貯藏、運輸與保鮮等新工藝和新設備,發(fā)展精深加工、物流配送和市場營銷體系,延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈、完善利益鏈;完善生產(chǎn)和品質控制技術規(guī)程,對生產(chǎn)、加工進行標準化管理;開展特色品質和質量安全檢測與評價,確保地理標志農(nóng)產(chǎn)品特色品質和質量安全。
3.地理標志農(nóng)產(chǎn)品品牌建設。深入挖掘地理標志農(nóng)產(chǎn)品歷史文化內(nèi)涵,充分利用各種傳播渠道,講好地理標志農(nóng)產(chǎn)品的品牌故事;加強地理標志農(nóng)產(chǎn)品品牌宣傳,利用電視、廣播、網(wǎng)絡等媒體多維度宣傳展示,提升產(chǎn)品認知度和影響力;開發(fā)利用多種形式營銷促銷平臺,借助現(xiàn)代信息技術,加強地理標志農(nóng)產(chǎn)品市場營銷;組織生產(chǎn)經(jīng)營主體參加農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織的農(nóng)交會、綠色食品、有機食品博覽會等多種展示展銷活動,提升品牌知名度和影響力。
4.知識產(chǎn)權保護。采取有效措施,切實保護地理標志農(nóng)產(chǎn)品知識產(chǎn)權。建立完善地理標志農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地可追溯制度和質量標識制度,將地理標志農(nóng)產(chǎn)品標志授權使用單位100%納入市級農(nóng)產(chǎn)品質量安全追溯管理信息平臺。
5.建設核心示范區(qū)。依托規(guī);a(chǎn)主體,在農(nóng)產(chǎn)品地理標志登記區(qū)域范圍內(nèi)建立核心示范區(qū),促進種質資源保護、優(yōu)良品質特性保持,提高生產(chǎn)技術和效率,增加地理標志農(nóng)產(chǎn)品有效供給。通過核心示范區(qū)建設,提高品牌影響力,促進產(chǎn)業(yè)提升,為區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品銷售和農(nóng)民增收起到推動作用。
二、組織項目優(yōu)選和申報
(一)優(yōu)選條件
1.已獲得農(nóng)業(yè)農(nóng)村部登記的地理標志農(nóng)產(chǎn)品。
2.地域特色鮮明、具有發(fā)展?jié)摿、市場認可度高。
3.區(qū)人民政府對該地理標志農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有規(guī)劃、措施,原則上應有項目配套經(jīng)費。
4.提升保護的地理標志農(nóng)產(chǎn)品應具有可依托的科技團隊,開展農(nóng)業(yè)技術研究和推廣。
。ǘ┥陥蟛牧
1.《XX區(qū)農(nóng)產(chǎn)品地理標志保護工程建設申報表》(附件1)
2.地理標志農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、措施和經(jīng)費保障等相關證明材料。
3.地理標志農(nóng)產(chǎn)品基地最新地圖及授權使用主體分布圖(應清晰反映行政區(qū)劃范圍內(nèi)地理標志基地的具體位置及基地生產(chǎn)單元分布情況)。
4.地理標志農(nóng)產(chǎn)品的規(guī)模經(jīng)營主體信息匯總表,包括規(guī)模經(jīng)營主體名稱、基地地址、生產(chǎn)面積、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等詳細信息,并說明目前是否為已授權使用主體。
5.項目建設的`具體內(nèi)容,并根據(jù)建設內(nèi)容,提出相應的建設指標及詳細實施方案。
6.農(nóng)產(chǎn)品地理標志證書復印件。
7.將申報材料用A4紙打印,編制目錄,并裝訂成冊。
三、加強項目管理
項目建設遵循屬地管理、分級負責的原則。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提出項目建設目標、主要建設內(nèi)容、項目優(yōu)選條件、項目資金下達及項目實施的指導督辦。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局優(yōu)選確定地理標志農(nóng)產(chǎn)品保護工程示范建設項目,并負責組織具體項目申報、項目評審、項目公示,按照建設項目管理的要求組織實施及項目竣工后的區(qū)級驗收,并報市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局備案。
四、強化資金監(jiān)管
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局應加強與區(qū)財政局的溝通協(xié)調(diào),專款專用,確定項目建設撥款方式,加強對項目資金使用管理,提高資金使用效率,充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用。鼓勵有條件的區(qū)和企業(yè)配套項目建設資金。發(fā)現(xiàn)資金使用單位和個人滯留截留、擠占挪用等違法違規(guī)行為的,將依法依規(guī)嚴肅處理。
五、有關要求
。ㄒ唬┳龊庙椖框炇展ぷ。項目建設完成后,由項目建設單位編制項目自評報告,區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聘請第三方進行項目審計。項目審計完成后,由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對建設項目進行驗收。驗收通過后,整理歸檔驗收資料,由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局備案。
。ǘw檔項目建設資料。需歸檔的項目建設的主要資料有項目建設申報表、項目建設實施方案、項目資金保障、項目招標投標文件、項目績效目標、項目中期督查整改落實情況、項目建設自評表、項目建設自評報告、項目竣工后第三方審計報告、項目建設匯報材料及30分鐘以內(nèi)的PPT、項目驗收情況等。
。ㄈ⿵娀冃Э己。各區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要加強地理標志農(nóng)產(chǎn)品保護工程項目建設的考核,及時總結經(jīng)驗和成效,分析存在的問題,提出解決問題的措施,限期整改到位,促進地理標志農(nóng)產(chǎn)品保護工程深入開展。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將適時開展督導檢查。
廣場項目績效自評報告 篇15
為加強財政銜接資金管理和監(jiān)督,進一步提高財政銜接資金使用效率,根據(jù)《關于開展20xx年度區(qū)級財政資金績效自評工作的通知》(婁星財績〔20xx〕12號)文件精神,我局高度重視,迅速行動,明確專部門專人對20xx年度區(qū)級財政銜接資金進行了績效評價,F(xiàn)將相關工作自評如下:
一、資金使用情況
20xx年度,用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金20__萬元,中央資金720.2萬元,省級資金581萬元,市級資金90萬元,區(qū)級資金608.8萬元。實際支出20__萬元。
二、資金管理情況
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理法》(財農(nóng)[20xx]19號)、《湖南省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》(湘財農(nóng)[20xx]10號)、《中共婁底市委婁底市人民政府關于實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的實施意見》精神,由區(qū)財政局、區(qū)鄉(xiāng)村振興局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)農(nóng)業(yè)局四個部門聯(lián)合發(fā)文,出臺了《關于印發(fā)<婁底市婁星區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法>的通知》婁星財農(nóng)[20xx]29號文件,進一步加強了對財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的管理,提高了銜接資金項目效益。
三、項目管理情況
1、區(qū)級財政銜接資金到村項目計劃由區(qū)級鄉(xiāng)村振興局審批下達,項目計劃和村級項目庫全部吻合。
2、區(qū)級財政銜接資金到賬后,按照區(qū)委實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領導小組審批計劃及時下達資金項目計劃,資金項目計劃均在區(qū)政府門戶網(wǎng)站公告公示。
3、區(qū)委實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領導小組下達項目計劃后,區(qū)鄉(xiāng)村振興局及時撥付項目財政銜接資金,項目實施主體籌集建設資金,及時組織項目實施。
4、到村項目全部執(zhí)行項目“四議兩公開”,項目村都建立項目報賬專戶,確保財政銜接資金?顚S茫瑳]有出現(xiàn)財政銜接資金被擠占、挪用情況。
5、嚴格執(zhí)行報賬制。到村項目建成后,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關部門會同項目實施單位組織項目驗收,驗收合格以后在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所報賬。
6、嚴格資金監(jiān)管和檢查制度。項目計劃下達后,區(qū)鄉(xiāng)村振興局將項目財政銜接資金撥付至鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所,財政所按村建立項目“四個清單”,設立專賬,銜接資金流程清晰,資金使用單位財務制度健全、會計核算規(guī)范、資金管理嚴格規(guī)范。區(qū)財政局、區(qū)鄉(xiāng)村振興局定期或不定期開展財政銜接資金監(jiān)督檢查,審計、紀檢監(jiān)察也將銜接資金納入重點監(jiān)管。20xx年財政銜接資金項目沒有出現(xiàn)違紀違法問題。
四、資金績效情況
婁星區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目159個,撥付使用20__萬元,資金已支付到位。實行國庫集中支付制,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道督促各村等項目單位嚴格按婁底市婁星區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法?顚S,并督促項目落實,切實發(fā)揮資金的使用效益。
五、存在問題和困難
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府重視程度有所減弱,少數(shù)干部對鄉(xiāng)村振興有效銜接的重要性、緊迫性認識不深,思想有所放松、責任有所下滑。
2.行業(yè)部門工作主動性有欠缺。與脫貧攻堅期間相比,不管是行業(yè)工作開展,還是配合省市年度考核,單位主要負責同志的.親自推動,人員力量的下沉指導,對上匯報對接等方面,不同程度有所減弱。
六、改進措施及20xx年工作計劃
1.聚焦收入來源抓實產(chǎn)業(yè)就業(yè)。一是要突出產(chǎn)業(yè)增收。要以工業(yè)化的思維抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,逐步形成設施農(nóng)業(yè);要優(yōu)化幫扶模式,完善利益聯(lián)結機制,扶持壯大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),發(fā)揮龍頭企業(yè)和合作社聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)作用,今年每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點扶持1-2個特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目。二是要突出就業(yè)增收。具體抓好有組織地開展勞務輸出、發(fā)展就業(yè)載體就近就業(yè)和公益性崗位安置就業(yè)這三件事。同時,全面落實易地搬遷后續(xù)管理和幫扶,加大就業(yè)幫扶力度,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力。
2.聚焦五大振興抓實示范區(qū)創(chuàng)建。產(chǎn)業(yè)振興。突出特色農(nóng)業(yè)、精細農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展,聚力打造一批標準化生產(chǎn)基地和規(guī)模蔬菜種植基地,推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,支持聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)主體、“一特兩輔”特色主導產(chǎn)業(yè)融入全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
廣場項目績效自評報告 篇16
根據(jù)《永興縣財政局關于做好20xx年度財政支出績效自評工作的通知》(永財績函〔20xx〕19號)文件要求,我局對20xx年度看守所專項經(jīng)費及在押人員給養(yǎng)專項資金進行了全面綜合評價,自評得分97.5分,現(xiàn)將有關情況匯報如下:
一、項目支出基本情況
。ㄒ唬╉椖恐С龈艣r
永興縣看守所屬于中型看守所,設計關押量為240人,隨著治安形勢的復雜性和打擊犯罪力度的加大,我局看守所月均關押量達300人,最多的達353人。按照實際月均關押量300人計算,需列入經(jīng)費140.4萬元。
(二)項目支出預期目標完成程度。
1.項目績效總目標
為保障在押人員的合法權益,保障刑事訴訟的順利進行,維護監(jiān)管秩序的穩(wěn)定。為有效遏制犯罪行為,進一步提升群眾的安全感,維護社會穩(wěn)定。
2.項目績效階段性目標
看守所在押人員給養(yǎng)和修繕費用,嚴禁截留、挪用。使用經(jīng)費要嚴格按照規(guī)定的范圍、標準開支,嚴格審批手續(xù)。保障在押人員的合法權益。
。ㄈ╉椖抠Y金使用管理情況。
項目管理規(guī)范,實施程序到位。由縣公安局提出預算,縣財政局進行審核,縣財政局審核撥款。資金的使用全部實行專賬管理,?顚S,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我局的內(nèi)部管理制度及財政的'有關規(guī)定執(zhí)行,及時撥付到位,20xx年實際支付資金133.79萬元。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的
評價項目存在的必要性、項目管理的規(guī)范性和項目績效的突出性,從而為項目決策提供依據(jù),進一步規(guī)范項目管理,提高項目資金使用績效。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法
采取定量與定性分析相結合原則;采用《永興縣財政支出項目績效評價指標》;采用目標效益分析法評價。
。ㄈ┛冃гu價工作過程
1.前期準備。由縣財政局績效評價股牽頭,縣公安局和縣財政局參與,精心準備績效評價工作。
2.組織實施?h公安局提供基礎數(shù)據(jù),縣公安局進行審核;縣財政局政法股進行數(shù)據(jù)核對,開展初評。
3.分析評價?h績效評價股進行最后審核認定,并提出績效評價報告。
三、項目支出主要績效(附項目支出績效目標自評表)
該項目做到了管理規(guī)范,程序到位,群眾滿意,社會反響好。取得了巨大的社會效益,維護了社會的穩(wěn)定。項目評價為“優(yōu)秀”。
四、存在的問題
由于看守所關押人員是動態(tài)變化的,因而預算和實際支出會產(chǎn)生些許偏差。
五、有關建議
該項目的發(fā)展有利于維護社會的穩(wěn)定,為民眾提供了安全感。建議縣財政根據(jù)實際關押人數(shù)及物價上漲因素考慮,加大對資金投入,嚴格管理,確保預算,維護社會穩(wěn)定。
六、其他需要說明的問題
無
廣場項目績效自評報告 篇17
一、績效自評情況
20xx年度我單位共有1個一級項目,為“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,對“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項20xx年度的執(zhí)行情況和績效目標完成情況開展績效自評,自評得分為95.92分,項目支出績效目標整體完成情況較好。
二、績效自評存在問題
在績效自評過程中,我單位的項目支出績效管理存在以下問題:
一是預算執(zhí)行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機構,為省領導決策服務,專項經(jīng)費的使用主要用于課題研究。在實際工作中,我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底,尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經(jīng)費支出按課題研究經(jīng)費相關管理規(guī)定,需待調(diào)研報告呈報后方能列支,經(jīng)費支出的滯后延緩了省財政廳規(guī)定的預算執(zhí)行進度。由于上述客觀因素的影響,省政府發(fā)展研究中心的預算執(zhí)行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現(xiàn)象。
二是績效目標管理和調(diào)整有待完善。20xx年,由于省委省政府工作任務調(diào)整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標,導致年底未執(zhí)行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產(chǎn)生的績效目標變化,我單位未及時向省財政廳申請調(diào)整績效目標,導致績效目標出現(xiàn)偏差。
三是研究成果數(shù)量和質量有待提升。近年來,我單位不斷加強課題研究數(shù)量和質量管理,在課題研究過程中,研究報告需開展無數(shù)次的`論證和修改,經(jīng)過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關,部分課題還需經(jīng)過專家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領導的肯定批示,但直接轉化為政策文件的研究成果不夠,研究成果的質量有待進一步提升。
三、整改措施
針對績效自評存在的問題,我單位積極采取措施,分別從以下方面進行改進:
一是切實加快預算執(zhí)行進度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預算執(zhí)行進度的相關要求,督促業(yè)務部室加快項目實施進度,切實加大預算執(zhí)行力度,提高預算資金使用效率,年底確保全部執(zhí)行完所有的預算指標,全面完成單位年初制定的各項目標任務。
二是密切關注目標任務開展情況,確保實際工作切合績效目標。20xx年,我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求,緊緊圍繞《績效目標批復表》規(guī)定的各項目標任務,密切關注目標任務開展情況,適時調(diào)整自身工作方向和內(nèi)容,確保績效目標得到全面貫徹執(zhí)行。若因客觀因素未能完成績效目標,則嚴格按照省財政績效目標調(diào)整要求,及時調(diào)整年初制定的績效指標,確?冃繕隧樌瓿。
三是加強研究數(shù)量和質量提升工程建設,不斷提高研究服務水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優(yōu)勢,大力加強研究數(shù)量和質量提升工程建設,不斷創(chuàng)新研究方法,提高研究服務水平,緊貼貴州經(jīng)濟社會發(fā)展和社會民生問題,為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專項經(jīng)費用出實效,使研究成果產(chǎn)生更強的社會效應。
廣場項目績效自評報告 篇18
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目立項背景
xx年以來,市人民政府陸續(xù)出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區(qū)建設加快金融業(yè)發(fā)展扶持政策》(南府辦〔〕107號)、《xx市鼓勵和扶持企業(yè)上市(掛牌)若干規(guī)定》(南府辦〔〕80號)等促進金融業(yè)發(fā)展相關政策文件,明確規(guī)定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標準。xx年,為了更好提升扶持政策的針對性,提高扶持資金使用效率,市人民政府對南府發(fā)〔〕107號、南府辦〔〕80號進行修訂,制定出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區(qū)建設加快金融業(yè)發(fā)展扶持政策》(南府規(guī)〔〕12號)、《xx市鼓勵和扶持企業(yè)上市(掛牌)若干規(guī)定》(南府規(guī)〔〕13號),重新規(guī)定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標準。
2.項目實施情況
xx年,經(jīng)市金融辦審核、公示,并報市政府同意,市財政局以授權支付方式共撥付專項資金4532.26萬元。其中:①新設機構獎勵3家;②保險公司分支機構設立獎勵5家;③證券公司分支機構設立獎勵2家;④信用擔保風險補償金獎勵5家;⑤新增貸款獎勵18家;⑥涉農(nóng)和小微貸款獎勵4家;⑦發(fā)行債券獎勵5家;⑧新三板掛牌獎勵8家;⑨并購補助1家。
3.經(jīng)費來源和使用情況
(1)經(jīng)費來源
xx年9月,市財政局印發(fā)《xx市財政局關于印發(fā)xx市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》(南財金〔〕3號),規(guī)定專項資金由xx市本級財政預算安排,專項用于扶持、促進全市金融業(yè)發(fā)展,分為獎勵資金和補助資金,由市財政局負責專項資金的預算安排管理工作,市金融辦負責專項資金的業(yè)務管理工作。
。2)使用情況
xx年度金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金分配表如下:
。ǘ╉椖靠冃繕
xx年度,專項資金年初預算5000萬元,根據(jù)市財政局的統(tǒng)籌安排,專項資金預算調(diào)整為4532.26萬元。擬通過“金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金”項目,對符合條件的金融機構等相關企業(yè)給予獎勵和補助,促進金融組織體系進一步完善,推動跨境金融業(yè)務的開展,構建多層次資本市場體系,支持涉農(nóng)、小微企業(yè)貸款,改善金融生態(tài)環(huán)境,促進地方金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為xx市經(jīng)濟發(fā)展提供支持。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價設計過程
按照市財政局關于預算績效管理評價的要求設計過程,根據(jù)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的特性,開展項目績效的評價設計。
1.對項目的功能進行梳理,包括資金性質、預期投入、支出范圍、實施內(nèi)容、工作任務、受益對象等,明確項目的功能特性。
2.依據(jù)項目的功能特性,預計項目實施在一定時期內(nèi)所要達到的總體產(chǎn)出和效果,確定項目所要實現(xiàn)的總體目標,并以定量和定性相結合的方式進行表述。
3.對項目支出總體目標進行細化分解,從中概括、提煉出最能反映總體目標預期實現(xiàn)程度的關鍵性指標,并將其確定為相應的績效指標。
。ǘ┛冃гu價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等
1.績效評價原則:
、倏茖W規(guī)范原則。績效評價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定的成效,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。
、诠ぷ鞴_原則,績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。
、鄯旨壏诸愒瓌t。績效評價由各級財政部門、各預算部門根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。
④績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結果應當清晰反映支出和產(chǎn)出績效之際的緊密對應關系。
2.評價指標體系:
我辦根據(jù)預算目標設置了項目決策、項目管理、產(chǎn)出指標、效益指標和服務對象滿意指標,并將指標進一步分解和細化,制定了四級績效目標體系。其中:項目決策分為項目目標、決策過程、資金分配等三個指標;項目管理分為資金到位、資金使用、組織實施、績效管理等四個指標;產(chǎn)出指標分為數(shù)量指標、質量指標、時效指標和成本指標等四個指標;效益指標分為經(jīng)濟效益指標、社會效益指標和可持續(xù)影響指標等三個指標;服務對象滿意度指標分為直接受益對象滿意度和間接受益對象滿意度等兩個指標。
3.績效標準
我辦根據(jù)預算目標設置了產(chǎn)出指標、效益指標、服務對象滿意度指標,并將指標進一步分解和細化,其中:產(chǎn)出指標細化為數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標等四個二級指標。
4.評價方法
績效評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
、俪杀拘б娣治龇。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析,以評價績效目標實現(xiàn)程度。
、诒容^法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況,綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。
、垡蛩胤治龇āJ侵竿ㄟ^綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外因素,評價績效目標實現(xiàn)程度。
④公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現(xiàn)程度。
、萜渌u價方法。
績效評價方法的選用應當堅持簡便有效的原則。評價主體應根據(jù)評價對象的具體情況,采用一種或多種方法進行績效評價。
。ㄈ┳C據(jù)收集方法
金融機構等相關企業(yè)的申報資料;專項資金獎勵公示;報市人民政府的請示文件;市人民政府的相關批復。
。ㄋ模┛冃гu價實施過程
1.制定績效評價工作方案。了解項目概況,確定績效評價的目的、評價對象及范圍、評價依據(jù)等。
2.建立績效評價指標體系?冃гu價指標是衡量績效目標實現(xiàn)程度的考核工具。根據(jù)財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》,結合單位實際,設計具體的個性績效評價指標,明確評價標準,形成較科學的績效評價指標體系。
3.收集、核實績效評價相關資料。一是根據(jù)績效評價指標體系,設計基礎數(shù)據(jù)表并收集相關資料;二是根據(jù)收集到的資料,進行整理分析,制定現(xiàn)場評價工作方案。
4.綜合分析評價。根據(jù)確定的評價指標體系和評價方法,綜合分析信息資料,撰寫評價報告,形成評價結論。
。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性
在實際考評過程中,受益企業(yè)數(shù)量龐大,收集相關受益企業(yè)的稅收、從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)存在較大難度。在個性指標的設計上更加注重指標的可操作性,以便更好地評價項目的績效。
三、績效分析及評價結論
(一)績效分析
1.投入
xx年,共撥付專項資金4532.26萬元。
2.過程
xx年,專項資金年初預算安排5000萬元,根據(jù)財政預算調(diào)整為4532.26萬元。截止12月31日撥付資金4532.26萬元。其中:多層次資本市場方面2165萬元,銀行保險行業(yè)方面735.51萬元,小貸擔保行業(yè)方面1631.75萬元。
3.產(chǎn)出
在金融業(yè)發(fā)展扶持政策激勵機制的推動下,我市金融機構組織體系不斷完善,多層次資本市場得到有效培育,在一定程度上緩解了我市小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資難、融資貴問題。獲得專項資金的企業(yè)在稅收、就業(yè)等方面成效明顯。全市金融業(yè)增加值不斷上升,對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻明顯增加。
xx年,xx市金融業(yè)增加值為450.57億元,同比增長7.7%。
4.效果
。1)在銀行保險行業(yè)方面
、偻ㄟ^設立銀行業(yè)金融機構新設機構獎勵,我市銀行業(yè)金融機構不斷增加。xx年,我市新增銀行業(yè)金融機構4家,全市銀行機構達到41家。
、谕ㄟ^設立銀行業(yè)金融機構新增貸款獎勵,我市金融機構人民幣存貸款余額逐年增加。截至xx年末,同比增長8.3%。
、弁ㄟ^設立保險業(yè)分支機構設立的獎勵,我市保費收入明顯增長,對xx市的金融市場經(jīng)濟貢獻不斷擴大。xx年同比增長25.08%。
④接受扶持獎勵機構對社會貢獻率明顯增大。大部分企業(yè)接受扶持獎勵的機構在稅收、增加呈逐年增長的態(tài)勢,xx年接受扶持獎勵的企業(yè)的稅收、就業(yè)人數(shù)比xx年有所提高。
(2)在資本市場行業(yè)方面
、偻ㄟ^設立企業(yè)上市掛牌的相關獎勵,我市企業(yè)上市(掛牌)培育工作穩(wěn)步推進。xx年,我市共新增11家新三板掛牌企業(yè)。全市上市公司共15家,上市公司通過資本市場累計股票直接融資371.23億元;新三板掛牌企業(yè)26家,累計股權融資5.6億元。順利完成自治區(qū)對我市企業(yè)上市(掛牌)工作的績效考評任務。
②通過設立證券公司一級分支機構的.相關獎勵,不斷完善我市金融組織體系。xx年全市證券分公司共23家,其中年內(nèi)新增6家。
、弁ㄟ^設立發(fā)行債券的相關獎勵,積極發(fā)展新型債券市場。xx年全市企業(yè)(含區(qū)直企業(yè))通過債券市場融資770.5億元。
、苁芊龀知剟钇髽I(yè)對社會貢獻率明顯增大。近年來,接受扶持獎勵的大部分企業(yè)在稅收、增加就業(yè)人數(shù)等方面成效明顯,企業(yè)發(fā)展業(yè)績呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢。
。3)在小額貸款和融資性擔保行業(yè)方面
通過設立小額貸款公司“三農(nóng)”和小微貸款年平均余額獎勵,全市小額貸款公司支農(nóng)支小呈增長趨勢,xx年,我市小額貸款公司貸款余額、當年累計發(fā)放貸款等指標分別占全區(qū)的74%、73%,行業(yè)發(fā)展明顯優(yōu)于區(qū)內(nèi)其他地市。
5.績效目標完成情況分析
xx年,金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金年初預算5000萬元,根據(jù)財政預算調(diào)整為4532.26萬元;年末完成獎補資金4532.26萬元,完成率100%。
。ǘ┰u價結論
1.評分結果
優(yōu)秀。
2.主要結論
我市相關資金扶持獎勵政策的實施,對地方金融業(yè)及相關企業(yè)的發(fā)展起到了應有的積極作用。該項目績效目標完成情況較好。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法
xx年,我辦制定和修訂了金融業(yè)發(fā)展扶持獎勵政策,主要按如下原則進行:
。1)堅持“突出重點,扶大扶強”原則,集中財力辦大事,堅持以我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心為導向,側重支持與產(chǎn)業(yè)重點方向一致且可以形成規(guī)模效應的金融業(yè)部分領域,著力解決“撒胡椒面”問題。
(2)貫徹落實國家、自治區(qū)近年來出臺的重點扶持的金融業(yè)相關領域的文件精神。
。3)貫徹落實中央、自治區(qū)關于供給側改革和穩(wěn)增長中減輕企業(yè)負擔、降低企業(yè)融資成本相關政策措施。
。4)維護政府的公信力,確保政策修訂合法合規(guī),推動我市金融產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
(5)避免重復原則,取消多頭獎勵的政策。
。6)嚴格按程序組織申報和審核。對申請補助獎勵的金融機構,嚴格按照《xx市金融產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展資金申報指引》中的要求進行申報,由市金融辦對受理的申報材料進行審核查驗,市財政局按規(guī)定進行資金撥付,保證項目從申報立項到執(zhí)行結束的監(jiān)管過程嚴格規(guī)范、程序合規(guī)。
(二)存在的問題
xx年金融產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展資金總額4532.26萬元,獎補企業(yè)數(shù)為51家,部分單位獎勵資金較少,激勵作用有限。
。ㄈ┙ㄗh和改進措施
1.政策建議
持續(xù)加大我市金融業(yè)發(fā)展扶持獎勵工作力度,確保扶持獎勵政策的延續(xù)性和穩(wěn)定性,對加快我市金融業(yè)健康、有序發(fā)展尤為重要。
2.改進措施
建立健全專項資金獎補審核和協(xié)調(diào)機制,為申報單位提供服務與支持;強化對申報材料的審核和相關企業(yè)業(yè)務經(jīng)營情況的監(jiān)督管理,以有利于我市小額貸款公司的健康發(fā)展;及時制定專項資金獎補的有關政策實施細則,以利于規(guī)范審批程序和標準;盡快建立科學的效益性評價體系,定期對專項資金的績效進行評價,為市政府調(diào)整和完善政策的提供重要參考依據(jù)。
五、其他需說明的問題
無
廣場項目績效自評報告 篇19
一、項目概況
(一)項目資金申報及批復情況。達川區(qū)疾控中心20xx年結核病防治項目預算資金5萬元,由年初進行了申報,財政資金下達后,全部用于結核病防治。
。ǘ╉椖靠冃繕恕Ψ谓Y核患者進行診斷、登記、定期復診檢查和健康教育等。降低結核病新發(fā)感染,擴大免費結核病治療覆蓋面,提高救治質量和水平,提高他們的生活質量。
。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位。達川區(qū)疾控中心結核病防治項目經(jīng)費年初預算資金5萬元,計劃資金全部到位,主要為地方財政資金。資金到位率為100%、到位及時。
2、資金使用。截止20xx年12月底,結合病防治項目資金支出5萬元,主要用于結核病人的檢測、治療、結核病預防知識宣傳培訓等。資金支付與預算相符。
(二)項目財務管理情況
結核病防治項目經(jīng)費采取授權支付形式,由財務科,按項目進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。在資金使用過程中,嚴把監(jiān)督審核關,建立健全內(nèi)部審批。同時,定期或不定期對資金使用、管理情況進行自查和檢查,在實施項目過程中,厲行節(jié)約,避免浪費,使項目資金能最大限度地發(fā)揮其作用。
。ㄈ╉椖拷M織實施情況
區(qū)疾控中心高度重視結核病病防治項目,并成立了以疾控中心主任為組長,分管副主任為副組長,辦公室、業(yè)務科室負責人為成員的結核病防治項目得工作領導小組。財務專門制定了財政專項資金管理制度,所有項目資金的使用都嚴格按照財政專項資金管理制度開支,做好賬務設置和賬務管理。
1、以實行目標倒逼制為抓手,各責任部門定期向領導小組反饋一次工作進展情況和存在問題。
2.以年終實行結核工作單項考評獎懲制度為動力,指標完成情況進行考評。
3.以動態(tài)督導為依托,確保各項工作按質、按量、按時完成。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況。一是人員培訓:今年3-5月,我科對全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院防癆人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生等以片區(qū)為單位進行了全面系統(tǒng)的結核病知識培訓,參會人員共計達1000余人。二是督導工作:每季度對各片區(qū)中心衛(wèi)生院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行一次督導,并在督導中至少訪視2個病人,了解該片區(qū)存在的問題,并做好督導記錄,對存在的問題及時解決,并對督導情況進行了通報。并將結核病防治工作與基本公共衛(wèi)生服務聯(lián)系在一起,組織培訓肺結核健康管理服務規(guī)范,做到職責清晰,管理到位。三是雙感工作:20xx年我們對確診的所有肺結核患者進行了HIV篩查,其中查出HIV陽性1例,艾防科轉診2例。3例雙感患者都接受了正規(guī)的雙感治療。
(二)項目效益情況。
1、加大了全區(qū)結核病防治工作的覆蓋面,充分發(fā)揮政府的主導作用和社會的廣泛參與,及時、有效地落實各項防治措施,遏制結核病在我區(qū)的傳播和蔓延,有力推動了我區(qū)結核病防治工作。
2、為耐多藥肺結核患者得到及時而規(guī)范的醫(yī)療服務,防止出現(xiàn)因病致貧、因病返貧問題,降低其患病和死亡,減少在人群中的傳播,推進健康達川工作,對轄區(qū)耐藥病人進行了摸底登記。
四、問題及建議
(一)存在的問題
1.肺結核病人病原學診斷比例偏低;痰培養(yǎng)和藥敏檢測覆蓋率不高,涂陽培陽率不高;耐多藥患者發(fā)現(xiàn)率偏低。
2.督導管理人員流動性大,結核病患者難以克服被歧視心理,易拒絕上門隨訪和面對面訪視。
。ǘ┫嚓P建議。
1、進一步提高肺結核患者病原學陽性率以及耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率。
2、加強學校結核病防治工作,做到有培訓、有考核、有督導、有反饋,建立學校與疾控結防工作的長效管理,明確部門職責。規(guī)范開展學校結核病疫情處置。
3、強化重點人群篩查和監(jiān)測,對病原學檢查陽性肺結核患者的密切接觸者、艾滋病病毒感染者和病人、65歲以上老年人、糖尿病患者等進行結核病感染癥狀的篩查,及早發(fā)現(xiàn)結核病患者。
4、開展形式多樣結核病核心防治知識的宣傳,使知識知曉率達85%以上。
廣場項目績效自評報告 篇20
根據(jù)《安徽省教育廳 安徽省財政廳關于印發(fā)〈安徽省學前教育促進工程項目績效評價辦法〉的通知 》(皖教秘財[20xx]257號)及關于印發(fā)《宣城市20xx年學前教育促進工程實施辦法》的通知(教秘基〔20xx〕6號)要求,我縣積極開展了自評工作,成立了自評工作領導小組,制定了自評方案,對照績效評價指標體系,從投入、過程、產(chǎn)出、效果四個方面,對全縣20xx年度學前教育項目管理工作進行了自查。自查做到了不遺漏項目,實行全覆蓋;對存在的問題,認真分析,及時進行了整改。經(jīng)逐項自評我們認為建立了工作機制、落實了各項政策、超額完成了目標任務,質量合格,自評得分100分,F(xiàn)將我縣20xx年度學前教育促進工程項目績效考核自評報告如下:
一、項目基本情況
我縣落實20xx年中央財政支持學前教育發(fā)展擴大學前教育資源資金263.2萬元,其中學生資助8.2萬元,項目建設255萬元,安排9個改擴幼兒園項目,改擴建面積為2560平方米。截至12月,9個改擴建幼兒園項目全部竣工投入使用,提前完成目標任務。
二、項目績效及自評結論
。ㄒ唬、投入 (標準分值14分,自評得分14分)
1、項目立項(標準分值8分,自評得分8分)
(1)建設項目立項(標準分值2分,自評得分2分)
績溪縣中央財政支持學前教育發(fā)展資項目依法實行以縣為主的“五統(tǒng)一”管理模式,由縣教育局統(tǒng)一編報項目建議書,辦理立項手續(xù)。立項審批程序規(guī)范,依據(jù)評分標準,本項得2分。
。2)項目預算規(guī)范性(標準分值3分,自評得分3分)
《安徽省財政廳 安徽省教育廳關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》(皖財教〔20xx〕847號)文件,下達我縣支持學前教育資金263.2萬元,其中擴大學前教育資源255萬元,幼兒資助8.2萬元。
根據(jù)《安徽省第三期學前教育行動計劃實施方案(20xx-20xx年)》確定的年度目標任務,績溪縣于20xx年初分別做好幼兒園建設、幼兒資助、幼兒園教師培訓項目投資計劃,投資計劃已明確資金來源且與實際實施項目資金一致。依據(jù)評分標準,本項得3分。
廣場項目績效自評報告 篇21
一、績效目標分解下達情況
1、銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達及項目情況
20xx年汝南縣水產(chǎn)局“20xx年第一批水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目”使用扶貧資金6.427萬元,“20xx年第二批水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目”使用財政銜接資金0.432萬元,共計發(fā)放水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補6.859萬元,在14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個村委共計49戶203人脫貧監(jiān)測戶受益。年經(jīng)濟效益27.84萬元。
2、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金績效目標設定情況
20xx年水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目分兩批進行,實施了14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個村委,補助水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積347.95畝,項目獎補金額6.859萬元,受益脫貧困戶49戶203人,畝實現(xiàn)收入800元左右,年經(jīng)濟效益27.84萬元左右。
二、績效自評工作開展情況
開展績效自評工作以來,汝南縣水產(chǎn)局針對項目績效設定目標標準,對全部脫貧困戶水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目情況進行了自評核查,逐項對照,嚴格自查自評,項目績效目標完成情況良好,基本無差異。
三、績效目標自評完成情況
。ㄒ唬┿暯油七M鄉(xiāng)村振興資金投入情況。
1、項目資金到位情況
“20xx年第一批水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目”6.427萬元于20xx年6月15日資金發(fā)放到位。“20xx年第二批水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目”0.432萬元于20xx年9月30日發(fā)放到位。發(fā)放獎補資金6.859萬元。
2、項目資金執(zhí)行情況
嚴格按照脫貧困戶發(fā)放標準,對脫貧貧困戶每戶每畝獎補200元/畝,最高全年獎補不超過5000元的標準,逐一核實,補資金6.859已經(jīng)全額發(fā)放完畢。
3、項目資金管理情況
項目資金進行專項專賬管理,財政資金到位后及時發(fā)放。
。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r
1、產(chǎn)出指標完成情況
20xx年水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目共分兩批進行,在全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個村委,水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積347.95畝,項目獎補金額6.859萬元,水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目實施后受益貧困戶49戶203人,畝實現(xiàn)收入800元左右,年經(jīng)濟效益27.84萬元左右。
2、效益指標完成情況
20xx年水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目共分兩批進行,年經(jīng)濟效益27.84萬元左右。帶動脫貧監(jiān)測戶及周邊農(nóng)戶發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展10年左右。項目績效效益指標均超額完成。
3、滿意度指標完成情況
20xx年水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補扶貧項目貧困戶滿意度100%。
四、偏離績效目標的.原因和下一步改進措施
20xx年水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目,年初上報項目庫及績效目標較早,脫貧困戶及鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報積極,年中增加第二批次水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補申報及資金發(fā)放,預期目標基本無偏差。在下一步的工作中,會在全縣開展全面走訪,在明年的脫貧困戶水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補工作中,提升績效標準及完成準確度。
廣場項目績效自評報告 篇22
一、部門基本情況
(一)部門概況
昌寧縣水產(chǎn)工作站的主要職能:貫徹執(zhí)行國家漁業(yè)政策和法律法規(guī)。編制全縣漁業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃。承擔全縣漁業(yè)生產(chǎn)情況統(tǒng)計上報工作。審定水產(chǎn)項目上報工作。負責推廣水產(chǎn)新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業(yè)安全生產(chǎn)、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質量安全監(jiān)督指導工作。承擔上級部門下達的漁業(yè)項目及其他事項。
獨立編制機構1個,獨立核算機構1個。現(xiàn)有漁政執(zhí)法艇1艘。
核定事業(yè)人員編制數(shù)12人,年末實有在職人員11人。退休人員3人。
。ǘ┎块T績效目標的設立情況
1.職責良好:貫徹執(zhí)行國家漁業(yè)政策和法律法規(guī)。編制全縣漁業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃。承擔全縣漁業(yè)生產(chǎn)情況統(tǒng)計上報工作。審定水產(chǎn)項目上報工作。負責推廣水產(chǎn)新技術。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業(yè)安全生產(chǎn)、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質量安全監(jiān)督指導工作。承擔上級部門下達的漁業(yè)項目及其他事項。
2.履職效益明顯:本目標下存在社會效益和服務群眾滿意度。
3.預算配置科學:一是確保基本支出;二是保障項目資金支出安排;三是嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。
4.預算執(zhí)行有效:一是嚴格執(zhí)行預算制度,嚴格控制結轉結余;二是項目完成良好;三是“三公經(jīng)費”逐年遞減。
5.預算管理規(guī)范:一是管理制度健全;二是賬務公開及時完整;三是資產(chǎn)管理規(guī)范。
。ㄈ┎块T整體收支情況
20xx年總收入是174.98萬元,財政撥款收入174.98萬元,占總收入的100%。,其中:工資福利支出119.41萬元,占總收入的68.24%;社會保障和就業(yè)支出12.68萬元,占總收入的7.25%;衛(wèi)生健康支出11.36萬元,占總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,占總收入的0.01%;漁業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費支出4.76萬元,占總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占總收入的12%。
本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,占本年支出的100%。按支出性質分為基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,占本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,占本年支出的14.72%。按支出經(jīng)濟分類,工資福利支出119.41萬元,占本年支出的68.24%;社會保障和就業(yè)支出12.68萬元,占本年支出的7.25%;衛(wèi)生健康支出11.36萬元,占本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占本年支出的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,占本年支出的0.01%;漁業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費支出4.76萬元,占本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占本年支出的12%。
。ㄋ模┎块T預算管理制度建設情況
根據(jù)上級有關部門文件和精神,相繼出臺了一些預算管理制度和財務管理制度的規(guī)章制度,完善了預算管理的方式、方法提高了預算管理的科學性。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
通過績效目標的設置情況,資金使用情況,項目實施管理情況,項目績效表現(xiàn)情況自我評價,了解資金使用是否達到了項目預期目標,資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經(jīng)驗,改進管理措施。不斷增強和落實績效管理責任完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
。ǘ┳栽u指標體系
按照文件要求,水產(chǎn)站根據(jù)部門整體支出績效考評指標對20xx年基本支出、項目支出、三公經(jīng)費和厲行節(jié)約等方面的情況進行自評,主要包括預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行及履職效益等方面的情況,詳見附件2。
。ㄈ┳栽u組織過程
1、前期準備工作:成立昌寧縣水產(chǎn)工作站整體績效和項目自評領導小組,負債單位財政支出績效自評工作的開展。成立以站長杞建民為組長,副站長洪平波為副組長,楊支良、趙海燕、普正群為成員的領導小組。
2、組織實施:
。1)召開績效自評工作小組會議,安排布置項目績效評價工作;
(2)明確職責分工,確定績效自評方式;
。3)按進度報表情況隨機抽查,檢查工作質量,開展項目績效自評;
。4)隨機抽取漁民進行滿意度調(diào)查;
(5)根據(jù)抽查結果匯總上報相關數(shù)據(jù)和撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
按照《昌寧縣財政局關于20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(昌財發(fā)【20xx】70號)要求,對本單位部門整體支出績效進行了自查自評,我們認為本單位部門總體目標和考核指標明確,決策流程完善且嚴格執(zhí)行,有健全、科學的資金使用管理制度,財政資金及時到位,并按照相關規(guī)定進行使用,經(jīng)濟效益明顯。經(jīng)評價小組綜合分析,部門評分99分,評價結果為優(yōu),扣分原因是漁政碼頭建設項目完成60%,但項目資金未能清算19萬元,扣1分。
(一)投入情況分析
本單位20xx年財政補助收入174.98萬元,占總收入的100%。其中:工資福利支出119.41萬元,占總收入的68.24%;社會保障和就業(yè)支出12.68萬元,占總收入的7.25%;衛(wèi)生健康支出11.36萬元,占總收入的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占總收入的3.29%;對個人和家庭的補助支出0.01萬元,占總收入的0.01%;漁業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費支出4.76萬元,占總收入的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占總收入的12%。
本年支出174.98萬元,財政撥款支出174.98萬元,占本年支出的100%。按支出性質分為基本支出和項目支出,基本支出149.22萬元,占本年支出的85.28%,項目支出25.76萬元,占本年支出的14.72%。按支出經(jīng)濟分類,工資福利支出119.41萬元,占本年支出的68.24%;社會保障和就業(yè)支出12.68萬元,占本年支出的7.25%;衛(wèi)生健康支出11.36萬元,占本年支出的6.49%;商品服務支出5.76萬元,占本年支出的3.29%;對個人和家庭的.補助支出0.01萬元,占本年支出的0.01%;漁業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費支出4.76萬元,占本年支出的2.72%;漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬元,占本年支出的12%。
重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
三公經(jīng)費支出情況:上年三公經(jīng)費支出0萬元,其中公
務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元。本年三公經(jīng)費支出0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元,公務接待費為0萬元。本年三公經(jīng)費與上年一致。本年三公經(jīng)費中上年跟今年都沒有出國出境人員。
。ǘ┻^程情況分析
1.項目支付進度:漁政碼頭建設項目于20xx年6月開始建設,道路建設工程30.00萬元部分已完成,20xx年資金未能支付,20xx年1月支付資金10.00萬元,20xx年2月支付21萬元;浮式碼頭建設由于本地無具資質建設單位,通過工程建設詢價采購,最終確定由浙江臺州中遠水上設施有限公司建設,造價19.00萬元,由于該公司需預付款30%,一直未能支付,工程一直沒有開工。
2.“三公經(jīng)費”控制率:20xx年“三公經(jīng)費”與上年一致,符合“三公經(jīng)費”的控制率。
3.財務管理制度:昌寧縣水產(chǎn)工作站已經(jīng)制定了預算資金管理辦法,內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度。使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定。按照規(guī)定的時間公開預決算信息。政府采購、資產(chǎn)管理和公務卡使用都嚴格按照財務制度執(zhí)行。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
20xx年完成養(yǎng)殖面積97970畝,完成計劃數(shù)的100%,與20xx年持平;其中池塘養(yǎng)殖2460畝,水庫養(yǎng)殖77510畝(含小灣庫區(qū)),稻田養(yǎng)殖20000畝;全年預計完成水產(chǎn)品產(chǎn)量8300噸,完成計劃數(shù)的100%,實現(xiàn)漁業(yè)產(chǎn)值13944萬元。生產(chǎn)夏花以上苗種250噸,與上年持平;放養(yǎng)魚種300噸,與上年持平。
重點工作有優(yōu)質稻魚養(yǎng)殖示范項目、漁業(yè)生產(chǎn)指導工作、水產(chǎn)養(yǎng)殖種質資源普查、省級水產(chǎn)良種場復審工作、漁業(yè)項目申報工作、脫貧攻堅成果鞏固提升工作、掃黑除惡工作。
1.優(yōu)質稻魚養(yǎng)殖示范項目
完成優(yōu)質稻魚綜合種養(yǎng)示范450畝技術指導工作。投放苗種4.5噸。養(yǎng)殖農(nóng)戶獲得較好效益。
2.漁業(yè)生產(chǎn)指導工作
為確保漁業(yè)生產(chǎn)安全、水產(chǎn)品質量安全,昌寧縣水產(chǎn)工作站結合掃黑除惡、中國漁政20xx亮劍行動,積極組織開展?jié)O業(yè)監(jiān)管指導工作。共出動人員41人次,12車次,進行漁業(yè)安全生產(chǎn)指導和水產(chǎn)品質量安全指導各12次,檢查重點水域和養(yǎng)殖大戶19家次,簽訂《漁業(yè)安全生產(chǎn)責任書》4份、《質量安全責任書》4份、《船舶安全責任書》1份、《船舶安全生產(chǎn)承諾書》1份、《水產(chǎn)品質量安全承諾書》4份、《漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督指導記錄》19份和《水產(chǎn)品〈投入品〉質量安全現(xiàn)場指導記錄》19份。
經(jīng)現(xiàn)場查看小灣庫區(qū)等重點漁業(yè)水域的漁船運行性能良好,救生設備齊全,無漁船超載、違章載客和攜帶未成年人隨船作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生,能按漁業(yè)船舶安全生產(chǎn)要求使用漁業(yè)船舶。
全縣養(yǎng)殖大戶和養(yǎng)殖企業(yè)基本建立了水產(chǎn)養(yǎng)殖日志,嚴格按照漁業(yè)標準化生產(chǎn)技術規(guī)范去操作,生產(chǎn)過程中的漁藥、飼料、飼料添加劑等漁業(yè)投入品符合質量要求,使用基本規(guī)范,生產(chǎn)記錄基本完備,未發(fā)現(xiàn)使用禁用漁藥情況。
全年未發(fā)生漁業(yè)安全生產(chǎn)事故和水產(chǎn)品質量安全事故。
3.水產(chǎn)養(yǎng)殖種質資源普查
20xx年9月完成全國第一次水產(chǎn)養(yǎng)殖種質資源普查第一階段任務。共普查養(yǎng)殖大戶(企業(yè)、合作社)33家,普查出養(yǎng)殖品種7個,養(yǎng)殖面積75153畝。
4.省級水產(chǎn)良種場復審工作
10月開始柯街農(nóng)場魚苗站省級水產(chǎn)良種場復審申報工作,材料報送已完成,20xx年1月進行評審。
5.漁業(yè)項目申報工作
20xx年漁業(yè)股、水產(chǎn)站組織申報漁業(yè)項目3個,申報資金1700萬元。已下達2個項目278萬元。
。ㄈ┬Ч闆r分析
20xx年各項工作進展順利,至20xx年底項目預期目標已完成100%,取得了較好的社會效益。工作完成度為優(yōu)。
四、存在的問題和整改情況
本單位仍然需要進一步抓好資金支出管理制度工作,加快財政資金支付進度,發(fā)揮財政資金效益,使財政資金優(yōu)質高效服務社會。
五、績效自評結果應用
績效自評結果將在下半年預算中應用,通過總結查缺補漏,優(yōu)化工作流程,為預算支出效益提高,提供有力的基礎。
六、主要經(jīng)驗及做法
1.領導重視,全程參與督促檢查項目的準備。
2.健全制度,規(guī)范管理。本單位制定的預算管理制度和資金管理制度為單位支出管理發(fā)揮了預期的效益。
3.落實責任。對項目實施落實方案、編制及預算上報,積極向財政爭取資金清算,保證項目按時按質圓滿完成。
七、其他需說明的情況
昌寧縣水產(chǎn)工作站20xx年部門整體支出績效自評無其他需要說明的情況。
廣場項目績效自評報告 篇23
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發(fā)〔20xx〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)、《豐都縣人民政府辦公室關于印發(fā)豐都縣20xx年預算績效管理工作方案的通知》(工作通知〔20xx〕22號)等文件有關規(guī)定,按照《豐都縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發(fā)〔20xx〕3號)要求,我中心以政府會計制度類級功能科目為項目基礎,以項目重要性原則,確定對耕地保護工作經(jīng)費項目開展績效評價,形成自評報告如下:
一、項目基本概況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.立項背景
為服務耕地占補平衡日常管理需求,掌握我縣耕地質量等別變化狀況。根據(jù)市級下發(fā)的疑似基本農(nóng)田和耕地劃定不實圖斑進行現(xiàn)場調(diào)查和整改補劃工作,根據(jù)豐財[20xx]377號文件,有效開展實施耕地保護工作,安排項目資金95萬元。
2.項目實施情況
耕地保護工作經(jīng)費項目對市局下發(fā)的疑似耕地和基本農(nóng)田劃定不實檢測圖斑進行現(xiàn)場核查和舉證及糾正,根據(jù)中介公司歷年報價和市場價格測算,臨聘人員工作經(jīng)費,聘請第三方機構現(xiàn)場勘查人員工作費用和車船費用,進行數(shù)據(jù)上傳以及更新費用等。
3.經(jīng)費來源和使用情況
20xx年,我局耕地保護工作經(jīng)費項目總金額95萬元為縣級財政預算資金,資金到位率100%,全部實現(xiàn)支付。
(二)項目績效目標。
對市局下發(fā)的疑似耕地和基本農(nóng)田劃定不實檢測圖斑進行現(xiàn)場核查和舉證及糾正,承擔全縣耕地保護。
二、項目績效評價工作情況
20xx年3月1日,成立耕地保護工作經(jīng)費項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組成員
組長:
副組長:
成員:
辦公室設在財務室。
2.工作職責
。1)組長職責:審批績效自評方案,監(jiān)督、檢查、核實績效自評結果;
。2)副組長職責:審核修改擬定的`績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執(zhí)行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據(jù)組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年3月3日,考評工作組到項目點現(xiàn)場,按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。
三、績效分析及評價結論
評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,對耕地保護工作經(jīng)費項目進行綜合績效評分。項目績效指標分值為100分,其中投入20分,管理40分,產(chǎn)出與效益40分。項目績效評分結果:總得分91分,績效評級為“優(yōu)”。
投入類指標從項目立項、預算執(zhí)行率、資金到位率進行考核。
根據(jù)評分細則,投入類指標滿分20分,得分20分。
。ǘ┕芾
管理類指標從業(yè)務制度完整性、財務制度完整性進行考核。根據(jù)評分細則,指標分值40分,得分38分。
對于項目,我局建立了《項目內(nèi)部控制制度》,細化責任明確分工,按照工作職責分工協(xié)作,審批資料,相關方案等,確保工作順利有序開展。項目制度執(zhí)行力度有待完善,項目質量可控性有待加強,項目酌情扣2分。
對于資金管理,我局建立了《專項資金管理辦法》,在實際運行中,按制度執(zhí)行。
。ㄈ┊a(chǎn)出與效益
產(chǎn)出與效益類指標從實際完成率、完成及時率、質量達標率、成本節(jié)約率、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益可持續(xù)影響和社會公眾或服務對象滿意度進行考核。根據(jù)評分細則,指標分值40分,得分33分。
產(chǎn)出:20xx年扎實推進衛(wèi)片核查整改,前三季度共下發(fā)我縣土地衛(wèi)片圖斑145個,合并拆分為167個,總面積2442.3畝,經(jīng)研判分析違法圖斑28個、面積373.7畝(耕地面積82.81畝),目前正在依法整改處置中.
社會效益:不實圖斑進行現(xiàn)場調(diào)查和整改補劃。
環(huán)境效益:耕地得到保護,面積增加。
土地使用權所有人及主管單位滿意度:比較滿意。
。ㄋ模┰u價結果和評價結論
本項目自評分滿分為100分,自評分為91分,評價等級為優(yōu),已達到預期績效目標。
四、經(jīng)驗總結、存在問題及意見或建議
。ㄒ唬┙(jīng)驗總結
扎實推進衛(wèi)片核查整改,加強耕地、基本農(nóng)田保護巡查工作,堅決杜絕隨意占用基本農(nóng)田和耕地的現(xiàn)象發(fā)生。
。ǘ┐嬖趩栴}
隨著全縣經(jīng)濟社會快速發(fā)展,資源保護與發(fā)展保障之間的矛盾日益突出,尤其是實現(xiàn)建設占用耕地的占補平衡壓力較大。
。ㄈ┮庖娀蚪ㄗh
下一步,將落實通過進一步落實工作責任、加大宣傳教育力度、嚴查各類違法行為等措施,確保實現(xiàn)耕地保護工作目標,確保全縣經(jīng)濟社會健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網(wǎng)站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤,并將績效評價整改通知書下放給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及單位,責令及時整改,按時提交整改資料。
廣場項目績效自評報告 篇24
一、績效目標分解下達情況
項目年初總體目標為:20xx年中、省下達殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金合計1067.2萬元。其中,中央資金776.84萬元(一般公共預算:323.97萬元;彩票公益金:452.87萬元);省級資金290.36萬(一般公共預算:270.36萬元;彩票公益金:20萬元)。20xx年地方投入殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金877.99萬元,20__年結轉資金44.89萬元。
實際完成情況為:截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元,預算執(zhí)行率81.97%,省級資金完成288.26萬元,預算執(zhí)行率99.28%;地方資金完成877.99萬元,預算執(zhí)行率100%,其他資金(上年結轉)完成44.85萬元,預算執(zhí)行率99.91%。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
20xx年眉山市殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金(一般公共預算)和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元,省級資金投入290.36萬元,地方資金投入992.88萬元。全年執(zhí)行資金1847.85萬元,執(zhí)行率92.9%。
。ǘ)總體績效目標完成情況分析。
1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作,為殘疾人配置輔助器具,為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務,努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。
2.完成農(nóng)村實用技術培訓年度工作,提高殘疾人勞動技能,提高殘疾人教育水平。
3.通過“陽光家園計劃”項目托養(yǎng)智力、精神和重度肢體殘疾135名。
4.為360人有機動輪椅車的殘疾人發(fā)放機動輪椅車燃油補貼。
5.扶持符合條件的居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)殘疾人150名。
6.為0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨癥兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等殘疾康復服務,顯著改善殘疾兒童功能狀況,增強自理和社會參與能力。
7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼,減輕殘疾人經(jīng)濟負擔。
8.計劃為550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作,改善殘疾人居家環(huán)境。
(三)績效指標完成情況分析。
1.數(shù)量指標
。1)接收托養(yǎng)人數(shù)全年任務數(shù)2280人,全年實際完成2730人,其中中央資金完成610人。
。2)殘疾人機動車燃油補貼全年任務數(shù)360人,全年實際完成360人,其中中央資金完成360人。
。3)殘疾人兒童康復救助全年任務數(shù)260人,全年實際完成321人,其中中央資金完成360人。
。4)貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數(shù)550戶,全年實際完成613戶,其中中央資金完成353戶。
。5)貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數(shù)819人,全年實際完成819人,其中中央資金完成819人。
。6)購買康復托養(yǎng)設備全年任務數(shù)25套,全年實際完成25套,其中中央資金完成25套。
。7)農(nóng)村實用技術培訓全年任務數(shù)20__人,全年實際完成2063人,其中中央資金完成362人。
。8)支持居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)殘疾人全年任務數(shù)1520人,全年實際完成1810人。
。9)輔助器具配發(fā)全年任務數(shù)2900人,全年實際完成3470人,其中中央資金完成1473人。
。10)殘疾人基本康復,全年任務數(shù)26840人,全年實際完成26840人,其中中央資金完成2348人。
2.質量指標
殘疾人機動車燃油補貼應發(fā)盡發(fā)。,輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行,確保配發(fā)的輔助器具合格率達98%,便利殘疾人生活。在全市開展農(nóng)村殘疾人實用技術培訓,接受農(nóng)村實用技術培訓殘疾人掌握的生產(chǎn)技能數(shù)量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量,驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼,按規(guī)定全部補貼到個人。
3.時效指標
根據(jù)資金下達進度,及時撥付各項資金,確保資金及時投入到各類項目當中,截止20xx年12月31日,全部項目均已完成。
4.成本指標
殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼;一次性創(chuàng)業(yè)補貼按照1萬元/人補貼;農(nóng)村實用技術培訓按照不低于500元補貼;貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼;殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼;貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。
5.效益指標
通過發(fā)放殘疾人機動輪椅車燃油補貼,殘疾人出行便利程度大幅度提高;通過基本康復服務,通過農(nóng)村實用技術培訓,讓殘疾人掌握基本技能,受教育水平和生產(chǎn)生活和能力得到了提升,有利于殘疾人的生產(chǎn)生活。通過康復服務,改善殘疾人身體狀況,提高殘疾人生活質量和融入社會的能力。通過各類項目的實施,全社會關心、理解、支持殘疾人的.社會氛圍明顯提高。
6.滿意度指標
(1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度,年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。
(2)接受托養(yǎng)報務殘疾人或其家屬滿意度,年度指標值≥70%,全年完成值≥95%;
(3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥90;
。4)殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%;
(5)接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年項目實施無偏離績效目標,在下一步工作中,將更好、更完善各項項目資金的管理、審核、驗收、執(zhí)行等程序。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
眉山市殘聯(lián)績效自評結果按照財政要求及時公開。
五、其他需要說明的問題
無
廣場項目績效自評報告 篇25
一、部門基本情況
(一)部門概況
1.主要職能職責
一是根據(jù)《中國殘疾人聯(lián)合會章程》,發(fā)展昌寧縣殘疾人事業(yè)。二是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。三是團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現(xiàn)代化建設貢獻力量。四是弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。五是開展殘疾人康復、扶貧、文化、藝術、體育、維權、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創(chuàng)造良好環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。六是負責殘疾人教育、職業(yè)技能培訓和殘疾人就業(yè)服務工作。七是協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃,對有關業(yè)務領域進行指導管理。八是承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合協(xié)調(diào)、組織和服務。九是負責監(jiān)督管理各類殘疾人社會團體組織。十是開展對殘疾人事業(yè)的縣內(nèi)外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構情況
縣殘聯(lián)20xx年繼續(xù)為正科級群團機構,內(nèi)設辦公室、康復組織聯(lián)絡股2個股室,下設1個二級單位,即:昌寧縣殘疾人就業(yè)服務中心。
3.人員情況
縣殘聯(lián)事業(yè)編制4名,其中,正科級領導職數(shù)1名、副科級領導職數(shù)2名。縣殘疾人就業(yè)服務中心事業(yè)編制3名,其中主任1名。
20xx年,縣殘聯(lián)實有在職公務員10名,縣殘疾人就業(yè)服務中心實有在職人員3名;退休人員5名。
。ǘ┎块T績效目標的設立情況
根據(jù)《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會20xx年工作計劃》,結合部門職能職責,設立了昌寧縣殘疾人聯(lián)合會20xx年度整體支出績效目標。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務和基本輔助器具適配率達80%以上,為15名以上殘疾兒童實施康復救助,為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類輔器具,對重度殘疾人開展陽光家園居家托養(yǎng)服務。二是舉辦殘疾人職業(yè)技能和實用技術培訓,對自主創(chuàng)業(yè)殘疾人、在校殘疾學生等進行扶持,擴大殘疾人就業(yè)。三是推進殘疾人文化和體育工作,培養(yǎng)殘疾人體育藝術人才。四是推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目實施。
。ㄈ┎块T整體收支情況
1.收入情況
20xx年收入452.58萬元,其中:基本支出資金收入183.3萬元,項目支出資金收入269.28萬元。
2.支出情況
20xx年總支出452.58萬元,其中:基本支出183.3萬元,占總支出的40.5%;項目支出269.28萬元,占總支出的59.5%。
3.部門預算管理制度建設情況
制定了《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會內(nèi)部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會財務管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會預算管理制度》等相關制度,并按制度規(guī)定嚴格執(zhí)行。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
運用一定的量化指標及評價標準,通過單位履行職能職責所確定的績效目標的實現(xiàn)程度,及時為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行綜合性評價,以此來反映資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經(jīng)驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
。ǘ┳栽u組織過程
根據(jù)績效評價的要求,縣殘聯(lián)成立了績效自評工作領導小組,組織領導開展單位績效自評工作。工作人員認真梳理各項工作的完成情況,制定了整體支出績效評價指標,匯總分析單位整體支出績效情況,查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題,并有針對性的采取整改措施。
三、績效自評情況及結論
。ㄒ唬╊A算執(zhí)行情況
20xx年預算支出452.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入417.42萬元,政府性基金預算財政撥款收入35.16萬元。完成支出452.58萬元,預算執(zhí)行率100%。
。ǘ┊a(chǎn)出情況
20xx年,縣殘聯(lián)有效保障了在職人員工資、保險和職業(yè)年金等人員經(jīng)費,保障了日常辦公、車輛使用等辦公經(jīng)費,扎實推進殘疾人康復、教育就業(yè)、技術技能培訓、陽光家園托養(yǎng)、康復中心及綜合服務設施建設項目。
(三)效益情況
資金有效保障了縣殘聯(lián)的正常運轉和為殘疾人事業(yè)推進,為殘疾人事業(yè)發(fā)展提供了必要的資金支持,對殘疾人的生產(chǎn)、生活、創(chuàng)業(yè)和學習提供了有效幫助。
20xx年,縣殘聯(lián)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)上門辦理殘疾人證492本(人),完成假肢免費安裝32人(例)、助聽器驗配131人(例)、人工耳蝸植入手術1例、免費發(fā)放輔助器具239件,完成20名0—6周歲殘疾兒童搶救性康復服務。完成殘疾學生和殘疾人子女學生就學補助20人,申報省、市殘疾人自主創(chuàng)業(yè)戶和個體戶30戶,對7家盲人按摩機構進行補助,對省內(nèi)外農(nóng)村殘疾人轉移就業(yè)示范帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進行農(nóng)村實用技術培訓,對20名殘疾人進行職業(yè)技能培訓。配合民政部門審核發(fā)放殘疾人護理補貼2125人,發(fā)放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力、精神和重度肢體殘疾人實施“陽光家園”居家托養(yǎng)服務。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動會并取得優(yōu)異成績。選送第九屆云南省殘疾人藝術匯演的聲樂類表演節(jié)目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎。接待殘疾人來人、來電及來訪21人次,辦結率100%。實施10戶貧困殘疾人家庭無障礙改造。推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目工作,完成原中醫(yī)院太平間及醫(yī)廢暫儲間遷建、籃球場改造、電力線路遷改、場地平整等。
。ㄋ模M意度情況
縣殘聯(lián)單位人員滿意度達90%以上,服務對象和社會公眾對殘聯(lián)工作滿意度90%以上。
對照年度績效目標,縣殘聯(lián)各項工作均已完成,部分工作超額完成,績效自評得99分。
四、存在的問題和整改方向
一是因財政資金緊張,部分項目資金到位不及時,導致項目推進緩慢。下步將超前做好項目謀劃,提前完成項目前期準備工作,積極協(xié)調(diào)資金,推進項目進度,確保項目按期完工。
二是由于殘聯(lián)人少事多,工作繁雜,基層殘疾人工作者任務繁重,加之殘疾人分布廣,存在未能及時全面了解殘疾人的實際情況,不能及時為殘疾人提供服務。今后將多到基層了解殘疾人實際情況,盡可能為殘疾人提供必要的服務。
三是對于弱勢群體的殘疾人,輿論先行引導還不夠,社會各界的關注度和參與度還很低。今后將加大宣傳力度,引導社會各界對殘疾人事業(yè)的了解、關心、幫助和支持。
四是業(yè)務人員績效自評專業(yè)水平低,專業(yè)知識有待進一步提高。今后將加強業(yè)務人員對績效自評知識的學習,逐步提高專業(yè)知識水平。
五、績效自評結果應用
績效自評結果將作為縣殘聯(lián)今后改進預算管理和財務管理以及下一年度預算安排的重要依據(jù),對自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,加強預算管理和財務管理,完善管理制度,提高管理水平,增加財政資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益。
六、主要經(jīng)驗及做法
一是高度重視績效管理工作,成立績效自評工作機構,有計劃有步驟的實施績效自評。二是加強預算執(zhí)行管理,定期匯總資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執(zhí)行進度,并對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問效,單位領導和業(yè)務股室定期不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目建設按時、按質、按量完成。四是不斷完善預算管理制度,結合相關法律法規(guī)和本單位實際,制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度;將績效管理貫穿于預算編制、執(zhí)行、決算等各個環(huán)節(jié)。
七、其他需說明的情況
無。
廣場項目績效自評報告 篇26
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目背景
全國污染源普查是重大的國情調(diào)查。《全國污染源普查條例》規(guī)定,每10年開展一次全國污染源普查工作。第一次全國污染源普查工作取得顯著成果,發(fā)揮了重要作用。但經(jīng)過10年的發(fā)展,我國工業(yè)經(jīng)濟和社會人口結構,以及污染源的類型、分布、規(guī)模和性質等都發(fā)生巨大變化。同時,農(nóng)村面源、非道路移動源以及揮發(fā)性有機物等污染物對環(huán)境質量的影響逐漸顯現(xiàn),亟須對其排放情況開展系統(tǒng)性調(diào)查。因此,國務院于20xx年10月26日發(fā)布了《國務院關于開展第二次全國污染源普查的通知》(國發(fā)〔20xx〕59號),決定于20xx年開展第二次全國污染源普查。中方縣根據(jù)國家有關文件要求,積極開展了各項工作。
2、主要內(nèi)容及實施情況
主要包括前準備、全面普查、總結發(fā)布三個階段。
前期準備:20xx年11月26日,中方縣環(huán)保局第二次全國污染源普查領導小組成立,根據(jù)中方縣第二次全國污染源普查經(jīng)費方案,共需要普查經(jīng)費247.12萬元,縣政府同意列入本級財政預算。中方縣人民政府于20xx年5月10日制定了《中方縣第二次全國污染源普查實施方案》,并組織普查培訓,建立污染源基本單位名錄庫。
全面普查:中方縣自20xx年4月~6月,開展現(xiàn)場清查工作,縣普查辦工作人員在全縣聘請的50余名普查員的配合下,對4類源(除去普查階段新增移動源)近20xx余家普查對象逐一進行了排查清查。通過兩輪實地核查工作,最終確定了普查對象。
20xx年10月,正式進入入戶調(diào)查階段,對產(chǎn)排污企業(yè)及單位進行入戶調(diào)查,組織填報普查表單,完成數(shù)據(jù)審核錄入?yún)R總工作,建立污染源檔案。后續(xù)時間一直在完善普查相關資料以及補充相應佐證材料。
總結發(fā)布:20xx年9月-10月,編寫工作總結報告和數(shù)據(jù)分析報告。20xx年11月完成普查檔案的建設并迎接驗收,20xx年12月完成普查數(shù)據(jù)的發(fā)布以及對普查先進單位個人進行表彰。
3、資金投入和使用情況
根據(jù)項目實際情況,本項目資金為490000.00元,本司按照有關要求,開展了各項工作,投入了相應的資金,并完成了工作。
(二)項目績效目標
1、總體目標
通過本項目的實施,完成中方縣第二次污染源普查相關工作,為中方縣的經(jīng)濟發(fā)展提供決策依據(jù)。
2、階段性目標
。1)項目清查階段
根據(jù)國家有關要求,組織人員完成中方縣工業(yè)污染源,農(nóng)業(yè)污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產(chǎn)生、排放污染物的設施等污染源的清查工作,并提交有關工作成果。
。2)項目入戶調(diào)查階段
根據(jù)前期清查成果,開展污染源入戶調(diào)查工作,填寫有關表格,提交調(diào)查成果,并進行系統(tǒng)上傳工作。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
通過本次績效評價進一步了解項目的實施進展、資金使用、社會效益情況、社會公眾或服務對象滿意度,而且通過以項目為對象的績效評價,達到對項目實施單位績效評價,以促進相關單位管理好項目,提高財政資金的使用效益。通過對項目的投入、過程、產(chǎn)出和效果四個方面進行客觀、公正的評價,總結項目實施過程中的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,提出改進該項目立項投入、組織實施、運行管理的具體建議,進一步加強項目管理,提高財政資金的使用效益,為下一步預算資金安排提供重要參考。
2、績效評價對象和范圍
績效評價對象:中方縣第二次全縣污染源普查工商戶、清查及普查企業(yè)入戶調(diào)查項目資金。績效評價范圍:范圍包括工業(yè)污染源,農(nóng)業(yè)污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產(chǎn)生、排放污染物的設施。普查內(nèi)容包括普查對象的基本信息、污染物種類和來源、污染物產(chǎn)生和排放情況、污染治理設施建設和運行情況等。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、
評價標準
1、績效評價原則
績效評價的設計、實施以及最終評價需滿足以下原則:(1)科學規(guī)范原則:績效評價應當注重財政支出的經(jīng)濟性、3效率性和有效性,嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序、采用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過定性指標與定量指標相結合,全面考察項目的實施是否有效提高財政資金使用效益。
。2)公開公正原則:績效評估應當客觀、公正、標準統(tǒng)一、資料可靠,依法公開并接受監(jiān)督。我司評價小組在客觀、獨立的前提下開展評價工作,出具評價報告,隨時可接受委托單位區(qū)財政對評價工作情況的考核監(jiān)督與評價報告、評價底稿質量的驗收。
(3)分級分類原則:績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。根據(jù)項目資金來源——財政資金的特點將其作為重點評價項目,委托第三方對其開展獨立的績效評價工作。
(4)績效相關原則:績效評價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結果應清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。本評價報告嚴格按照績效評價的標準、原則、方法披露項目預算執(zhí)行情況與項目實施計劃完成情況。
2、績效評價評價指標體系
本次績效評價的評分標準以計劃標準為主,同時依據(jù)實際情況參 照行業(yè)標準、歷史標準以及其他標準等。
3、績效評價評價方法
本次績效評價主要運用的評價方法為因素分析法、比較法,具體運用情況如下:因素分析法:主要應用于指標設計、數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。從項目概況入手,在分析政策文件材料的基礎上,綜合考慮工程項目設立的背景、目的、項目內(nèi)容、項目預算和資金使用、管理機制等因素,設計相關指標,以全面考察該項目決策、投入管理、項目實施管理、財務管理和產(chǎn)出效果。比較法:主要應用于數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。項目計劃、合同與實際項目開展情況相比較,分析項目實際實施情況。此外,對預算單位制定的績效目標與實際開展情況進行對比分析,力求客觀、科學地反映項目支出和產(chǎn)出績效之間緊密的`對應關系。
4、績效評價標準
為客觀公正反映項目資金使用績效,評價小組擬采用如下評價標準:
。1)計劃標準:以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數(shù)據(jù)財政項目支出績效評價報告作為評價的標準;
。2)行業(yè)標準:參照國家公布的行業(yè)指標數(shù)據(jù)制定的評價標準;
。3)歷史標準:參照同類指標的歷史數(shù)據(jù)制定的評價標準。
。ǘ┛冃гu價工作過程
根據(jù)項目實施進度安排,我司對本項目開展的績效評價工作包括了方案的制定、數(shù)據(jù)的采集,具體實施過程如下:
1、績效評價工作方案制定
。1)資料收集階段
根據(jù)財政部門布置的評價工作要點及項目實施方案,制定資料清單,搜集的資料主要有:項目資料、政府采購相關文件等。與預算單位項目負責人進行溝通,交接項目資料,進一步了解項目詳細情況。
。2)方案撰寫階段
將前期搜集的材料進行分類、分析,了解項目實施的背景、目的及工作開展情況,根據(jù)有關要求梳理設計項目績效指標、調(diào)查問卷、訪談方案等,整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內(nèi)部三級復核責任人逐級對其內(nèi)容的科學性、合理性、與項目實際情況的關聯(lián)性等進行復查審核,根據(jù)審核意見對方案做進一步完善、細化、補充,財政項目支出績效評價報告形成征求意見稿。
。3)方案修改定稿階段
將征求意見稿交給區(qū)教育局、基建中心、資產(chǎn)中心等相關方進行確認,由其對方案內(nèi)容的可操作性及項目真實情況披露的準確性提出修改意見,修改完畢后形成評審稿。由財務專家、業(yè)務專家、績效專家對方案評審稿的科學性、合理性等進行評審分析。我司項目負責人根據(jù)專家評審建議對方案的項目概況、項目預算及管理進行進一步充實,評價指標體系的合理性進一步優(yōu)化,調(diào)整了問卷內(nèi)容等,形成評審修改稿并交由預算單位進行確認,確認無誤后形成方案定稿。
2.數(shù)據(jù)采集方法及過程
(1)數(shù)據(jù)采集法
本績效評價項目的證據(jù)收集主要方法包括:相關資料收集法、問卷調(diào)查法等。
。2)數(shù)據(jù)采集過程
我司評價小組接受區(qū)財政的委托進行績效評價,并于后續(xù)項目溝通會上獲取了該項目的總預算以及相關背景資料。通過溝通了解到項目的組織與管理模式及資金的撥付流程等,并根據(jù)前期發(fā)送的資料清單獲取項目立項依據(jù)、預算安排明細表、項目管理財政項目支出績效評價報告制度、政府采購相關文件等開展有關工作。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
綜合評價情況及評價結論見有關表格。
四、績效評價指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
見項目支出績效評價共性指標表。
。ǘ╉椖窟^程情況
見項目支出績效評價共性指標表。
(三)項目產(chǎn)出情況
見項目支出績效評價共性指標表。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
見項目支出績效評價共性指標表。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法
1、模塊化開展工作,提高效率
為有效降低風險,提高效率,本項目采用模塊化工作模式,
引入模塊作業(yè),使得人員集中在現(xiàn)場工作,成功降低現(xiàn)場風險,
提高工作效率。
2、質量控制有效,工作質量完成度較好
成立質量控制工作小組,專門負責該項目的質量工作,主要分為三級審核,其中最后審核為公司高級工程師(總工程師),確保了項目質量。
。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、項目前期準備不足,導致項目開展不順
由于該項目實施前,全國污染源第一次普查工作已開展10年,因此對該項目的整體理解、國家政策把握等存在一定差距,無太多有價值的經(jīng)驗可參考,因此前期工作準備不足,對項目的正常推進造成了一定影響。
2、國家政策變動較快,未及時跟進
全國污染源第二次普查工作是一項全國性工作,由國務院污染源普查領導小組統(tǒng)籌安排,在政策、技術規(guī)范上更新較快,工作小組未及時學習和跟進,導致工作成果進行了多次調(diào)整和修改。
六、有關建議
。ㄒ唬┘毣捌跍蕚,保障有序開展
應嚴格把關前期準備工作,明確項目實施的前提條件,包括項目前期清查、入戶調(diào)查等,保障準備工作的周密性,合理預測各種可能影響項目順利推進的主、客觀因素,制定有效的、具體細化的實施計劃且配套應急保障機制,在計劃確定后應嚴格執(zhí)行與監(jiān)督,強化計劃約束剛性。如發(fā)生突發(fā)情況,即刻采取應急手段,在不偏離原計劃的情況下,繼續(xù)推進項目實施,以保障財政資金使用效益和項目績效。
。ǘ┘皶r研究并對國家有關政策進行更進
成立專門研究小組,對該項目國家政策及技術規(guī)范進行系統(tǒng)研究,并將研究成果及時反饋至各小組成員。
廣場項目績效自評報告 篇27
一、項目基本情況
按照《山東省財政廳 山東省衛(wèi)生健康委員會關于下達20__年衛(wèi)生健康資金(重大傳染病防控、醫(yī)療服務與保障能力提升)預算指標的通知》(魯財社指〔20__〕44號)、《山東省衛(wèi)生健康委員會關于印發(fā)山東省20__年重大傳染病防控項目疾病控制工作實施方案的通知》(魯衛(wèi)疾控字〔20__〕25號)、《濟南市財政局 濟南市衛(wèi)生健康委員會關于下達20__年衛(wèi)生健康資金(重大傳染病防控)省級預算指標的通知》(濟財社指〔20__〕51號)和《關于印發(fā)濟南市20__年度疾病預防控制相關重大疾病防控和健康危害因素監(jiān)測項目實施方案的通知》(濟衛(wèi)疾控函〔20__〕39號)要求,結合20__年度全市結核病防治工作計劃,按照20__年中央補助山東省結核病防治項目實施方案的要求,積極落實各項工作要求,設定了年度總體工作目標,即加強結核病患者治療和管理,提高結核病患者和耐多藥結核病患者發(fā)現(xiàn)率、規(guī)范治療率、管理率及治療成功率。市疾控中心組織全市結防機構認真落實各項工作措施,積極開展宣傳教育,加強督導檢查和技術指導,強化技術培訓,完善體系建設,建立聯(lián)防聯(lián)控機制,實驗室能力得到較大提高,基本完成年度各項任務目標,肺結核疫情總體呈下降趨勢,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益,公眾和患者的健康權益得到保障、滿意度高。
二、資金情況
本項目市級以上資金總額為184.87萬元,全部為財政撥款,執(zhí)行數(shù)184.87萬元,執(zhí)行率為100%。
三、績效自評情況及偏差原因分析
20__年,我市報告肺結核和疑似肺結核患者的總體到位率96.91%、肺結核患者病原學陽性率39.06%(未達到大于50%要求),主要由于我市大多數(shù)肺結核病人在山東省胸科醫(yī)院就醫(yī),省胸科醫(yī)院接診的病人的陽性率沒有達到50%的要求;耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率87.30%、肺結核患者成功治療率96.21%、肺結核患者規(guī)范管理率99.23%。
20__年,根據(jù)計劃和工作需要,召開年度工作會議和推進會,安排部署業(yè)務工作,及時解決發(fā)現(xiàn)的問題,落實相關措施,確保各項工作順利開展”,及時召開了工作會、推進會和溝通協(xié)調(diào)會,起到了部署、推動工作的預期效果。全年依托市級繼續(xù)醫(yī)學教育項目舉辦培訓班2次,兩個培訓班邀請國家及省級領導和專家授課,師資力量雄厚,培訓內(nèi)容豐富,極大提升了培訓質量。按照要求開展了半年督導檢查、學校結核病專項排查,及時發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足,列出問題清單及時整改。
全市按照《中國結核病防治實施規(guī)劃指南》要求,規(guī)范開展結核病防控工作,積極開展患者發(fā)現(xiàn)、治療和管理工作,免費提供一線抗結核藥物,減少耐藥肺結核發(fā)生,為患者個人及社會減輕經(jīng)濟負擔,減少肺結核疫情發(fā)生,保護群眾身體健康,服務對象滿意度,12345咨詢件均及時回復。
自評得分總分為98.75分。
廣場項目績效自評報告 篇28
一、部門職責及機構設置情況
1、主要職能
xx市第一人民醫(yī)院(集團)是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫(yī)院,是xx市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學、康復保健中心,設有xx市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心,為南方醫(yī)科大學附屬xx醫(yī)院、南華大學附屬xx醫(yī)院和xx學院附屬第一醫(yī)院,設有醫(yī)學碩士研究生點。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)23.27億元,編制床位2220張,在職職工3497人,高級職稱人員680名,碩士研究生導師22名,碩士568人,博士45人。年門診量xx8萬人次,出院病人11.25萬人次,居全省前列。醫(yī)院實行集團化管理,分設中心醫(yī)院、南院和北院(兒童醫(yī)院)、西院(康復醫(yī)院在建)、東院(在建)五個醫(yī)療區(qū)。主要職責是:
。1)作為全市醫(yī)療業(yè)務技術服務中心,承擔市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務。
。2)開展專科服務,120急救指揮中心承擔120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。
。3)接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構的轉診,指導下級醫(yī)療衛(wèi)生機構做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術工作。
。4)承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的培訓和進修,承擔醫(yī)學院校臨床教學實習任務。
。5)承擔市政府、市衛(wèi)生局下達的其他醫(yī)療急救任務。
2、機構設置情況
xx市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)32xx名,其中差額編制1164名,自收自支20xx名。單位部門預算實有人員4124人,其中在職人員3498人,離休人員6人,退休人員547人,其他人員73人。
二、部門整體支出管理及使用情況
。ㄒ唬┗局С
我單位嚴格按規(guī)定使用財政撥付資金,主要用于工資福利支出、對個人家庭補助及其他商品和服務支出。
(二)項目支出
20xx年我單位項目支出涵蓋重大公共衛(wèi)生專項、其他公共衛(wèi)生專項、疾病應急救助、中醫(yī)藥專項等多個方面,項目資金落實及時,?顚S,嚴格使用范圍。
三、市級及其他財政性資金實施情況
我單位20xx年基建項目全部是自籌資金,無財政撥付資金。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位資產(chǎn)體系龐大,種類繁多,資產(chǎn)使用人也存在流動情況,對應的信息和數(shù)據(jù)量不斷更新,導致資產(chǎn)管理難度相當大。但我院領導一直高度重視國有資產(chǎn)管理,始終堅持把資產(chǎn)管理納入到科室績效考核中,要求賬實相符、賬賬相符,固定資產(chǎn)存放落實到地點、管理責任落實到人頭,形成了管理目標清晰、職責到位完善的資產(chǎn)管理體系,強化了國有資產(chǎn)管理工作。切實提高了資產(chǎn)使用效益。
我單位于20xx年引進了“用友”資產(chǎn)管理軟件,向資產(chǎn)管理信息化邁出了堅實的.一步。從資產(chǎn)購置到財務入賬登記,從資產(chǎn)驗收領用到入庫存放,從資產(chǎn)出庫檢查到后續(xù)使用跟蹤,都采用每件實物卡片化、條碼化管理。我院固定資產(chǎn)的采購,各級都比較重視,而且經(jīng)過層層審批,責權分明。固定資產(chǎn)的報廢、處置,都嚴格按照事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關規(guī)定,上報衛(wèi)計委、財政局國資處,待批復后,再進行處置。在資產(chǎn)實物的監(jiān)督與盤查方面,我院每年年終都要組織成立資產(chǎn)清查工作小組,對資產(chǎn)實物進行詳細的盤點工作,并作出資產(chǎn)清查分析報告。
五、部門整體支出績效情況
財政撥付資金對我單位人員待遇的提高、醫(yī)療服務項目的順利開展等方面有著重要意義,我單位也本著按制度、規(guī)定辦事的原則,不濫用資金,把資金落實到實處。
六、存在的主要問題
有時職工申報項目資金時未及時和財務銜接,資金到位時不能具體落實到人。
部分部門對固定資產(chǎn)管理的認識不到位及資產(chǎn)管理納入績效考核制度落實不夠完善。
七、改進措施和有關建議
我單位應積極與財政對接,切實落實每一筆項目資金。在資產(chǎn)方面要完善資產(chǎn)管理制度。構建完整的資產(chǎn)管理的制度體系,是做好資產(chǎn)管理工作的重點。我們要從配套制度的制訂入手,加強制度創(chuàng)新,逐步建立和完善的資產(chǎn)管理制度體系,以保障國有資產(chǎn)安全完整。推進資產(chǎn)動態(tài)管理系統(tǒng)的建設。在資產(chǎn)清查和信息統(tǒng)計工作的基礎上,借助現(xiàn)代信息技術手段,全面、及時掌握單位資產(chǎn)動態(tài)信息,對資產(chǎn)購置、調(diào)撥、處置進行全程動態(tài)管理。應把“資產(chǎn)管理納入到科室月績效考核、科主任年度績效考核”進一步落到實處,提高全體職工對資產(chǎn)管理必要性的認識。
廣場項目績效自評報告 篇29
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r:項目建設地址位于儋州市那大鎮(zhèn)城西片區(qū)(F0305地塊),該項目按裝配式結構建設,總建筑面積:88529平米,其中新建總建筑面積82712.91平米,改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫(yī)院標準建設,新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元
。ǘ⿲嵤┲黧w:儋州市婦幼保健院
(三)項目單位基本情況:儋州市婦幼保健院位于那大鎮(zhèn)東風路162號中心地帶,創(chuàng)建于1957年。全員共有職工228人,其中在編人員99人,專業(yè)技術人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫(yī)療、保健服務。對婦女病、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治。在各級政府和上級衛(wèi)生主管部門的支持與領導下,堅持“以保健為中心,以保障生殖健康為目的,保健與臨床相結合,面向基層,面向群體,預防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針,經(jīng)過幾代婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力,今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設備先進、技術力量雄厚,環(huán)境優(yōu)美、服務一流,具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ募t(yī)療、保健、科研、預防、社區(qū)衛(wèi)生服務于一體的婦幼保健院。
。ㄋ模╉椖靠冃繕
加快推進《海南自貿(mào)港總體方案實施方案》落實,持續(xù)提升人民群眾健康水平,改善西部區(qū)域醫(yī)療婦幼保健環(huán)境。按照三級甲等醫(yī)院標準建設,新建床位500張,包含三級甲等婦幼保健院100張,三級甲等兒童醫(yī)院200張,三級甲等婦產(chǎn)醫(yī)院200張和兒童及孕產(chǎn)婦公共衛(wèi)生突發(fā)應急中心四位一體。
二、項目資金使用管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金性質為財政資金,來源于儋州市婦女兒童醫(yī)院項目資金。
。ǘ╉椖抠Y金使用情況
20xx年第一批資金1、5億元,第二批資金3000萬元,總投資1、8億元。20xx年已支出78989755.97元。
(三)項目資金管理情況情況
項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用,根據(jù)實際工程進度量支付工程進度款,嚴格執(zhí)行?顚S,提前為建設完成后購買需要醫(yī)療設備設施。按照單位有關開支標準,結合項目工程進度量,對資金開支進行規(guī)范化、工作制度規(guī)范化。
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
本項目于20xx年9月13日開工建設,截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下結構完成,肥槽回填土完成,地下室二次結構砌筑完成,正在進行機電安裝。地上部分:婦產(chǎn)保健住院樓主體結構完成,砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%;兒童住院樓主體結構完成,砌筑已完成95%,抹灰已完成95%,條板已完成70%;行政樓主體結構完成,砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%;門急診醫(yī)技樓主體結構完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度為55%。預計20xx年12月30日前建設完成所有建設任務。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r項目
安排直接負責人進行管理、監(jiān)管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案。
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金執(zhí)行情況
20xx年預算數(shù)1、8億元,執(zhí)行數(shù)78989755.97元,執(zhí)行率:43.88%。權重10分,得分:4.39分。
。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。
1、產(chǎn)出指標
。1)時效指標:項目按計劃開工率≧100%。項目于20xx年9月13日開工,滿足指標要求7分
。2)成本指標:超概算項目比率≦10% 5分
(3)質量指標:竣工驗收合格率。資金未能全部支出,當年的竣工率43.88% 4.4分
。4)數(shù)量指標:建設(改造、修繕)工程數(shù)量2個。滿足指標要求10分
。5)時效指標:項目按計劃完工率43.88%,4.4分
。6)數(shù)量指標:建設(改造、修繕)工程量88529.51平米,實際完成88529.51平米,8分
。7)時效指標:項目按計劃完工率≧90%,實際完成43.88%,4.4分
2.效益指標
。1)社會效益指標項目受益人數(shù)300萬人,滿足要求11分
。2)社會效益指標建筑(工程)利用率≧85%滿足指標14分
。3)社會效益指標設施正常運轉率≧89%,滿足指標,5分
3.滿意度指標:受益群體滿意度≧95% 10分
總得分91、19分
五、其他需要說明的問題
。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃:繼續(xù)安排直接負責人進行管理、監(jiān)管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案
。ǘ┰陧椖繉嵤┻^程中,通過招標、監(jiān)理等單位做到公平、公正。嚴格執(zhí)行政府采購制度、流程。
廣場項目績效自評報告 篇30
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性
學前教育作為我國學制的第一階段,基礎教育的有機組成部分,必然對我國教育事業(yè)的整體發(fā)展,尤其是基礎教育的發(fā)展具有重要的作用與影響。通過幫助幼兒做好上小學的準備,學前教育有助于兒童順利地適應小學的學習和生活。我國教育部和聯(lián)合國兒童基金會歷時5年合作進行的"幼小銜接研究",通過兒童入學前半年和入學后半年的連續(xù)實驗研究發(fā)現(xiàn),對學前兒童做好入學前準備,包括學習適應方面的準備以及社會適應方面的準備,能夠使兒童入小學后在身體、情感、社會性適應和學習適應等方面都有良好的發(fā)展,從而順利地實現(xiàn)由學前向小學的過渡。學前教育能夠有效提高義務教育的質量和效益,促進教育事業(yè)的良性發(fā)展。
學前教育在世界范圍內(nèi)受到了普遍關注,許多發(fā)達國家積極采取措施,優(yōu)先發(fā)展學前教育,在普及學前教育與提高學前教育的質量上做了很多投入。項目的建設,為教育工作的開展提供了便利,彌補因日益增長的幼兒教育需求導致的空間不足,能夠為當今二孩風潮的社會情況提供更多教育資源。教育是國家和民族發(fā)展的根本大計,加大學前教育的投入和支持,普及學前教育,提升學前教育質量,有助于提高我國教育的水平,長遠來看,有利于提高國民整體素質,具有利于國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略意義。
2、項目建設的必要性
。1)項目建設是全面建設小康社會,提高人民生活幸福指數(shù)的需要
人生百年,利于幼學。學前教育是國民教育體系的重要組成部分,是為終身學習和全面發(fā)展奠定基礎的重要階段。學前教育事業(yè)是重要的社會公益事業(yè),辦好學前教育,關系廣大兒童的健康成長,關系千家萬戶的切身利益,關系國家和民族的未來。把發(fā)展學前教育納入經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃,建立覆蓋城鄉(xiāng)、布局合理的學前教育公共服務體系,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。遵循幼兒身心發(fā)展規(guī)律,堅持科學保教方法,保障幼兒快樂健康成長。大力實施學前教育普及提高工程,提高學前三年教育普及程度,重視0-3歲嬰幼兒教育,提高人民的生活幸福指數(shù)。
。2)項目的建設推進民生和社會事業(yè)全面進步
教育是民族振興、社會進步的基石,是提高國民素質、促進人的全面發(fā)展的根本途徑,寄托著億萬家庭對美好生活的期盼。強國必先.強教。中國未來發(fā)展、中華民族偉大復興,關鍵靠人才,基礎在教育。教育既是每個家庭不可忽視的部分,更是社會事業(yè)的重中之重,優(yōu)先發(fā)展教育,提高教育現(xiàn)代化水平,對滿足人民群眾接受良好教育需求,發(fā)展民生事業(yè),實現(xiàn)全面建設小康社會奮斗目標、推動社會事業(yè)的進步,建設富強民主文明和諧的社會主義現(xiàn)代化國家具有決定性意義。
。3)項目的建設服務于教育興城,以人為本
堅持"優(yōu)先發(fā)展、育人為本、改革創(chuàng)新、促進公平、提高質量"的工作方針,深刻理解"基本實現(xiàn)教育現(xiàn)代化,基本形成學習型社會,進入人力資源強國行列"的戰(zhàn)略目標,深刻理解"堅持以人為本、全面實施素質教育"的戰(zhàn)略主題,深刻理解教育改革發(fā)展的重點任務和重要舉措,進一步增強做好教育工作的緊迫感和自覺性。要開展廣泛
深入的宣傳活動,形成全黨全社會重視、關心、支持教育發(fā)展的良好氛圍。項目的建設能夠提高幼兒教育服務水平,堅持以人為本,從實際出發(fā),完善教育條件,為振興城市打好堅實基礎。
。4)項目的建設是從實際出發(fā),切實改善中心小學附設幼兒園現(xiàn)狀的有力行動
小學附設幼兒園房屋建設時間均已超過30年,房屋從構造、結構均達不到抗震要求,已不符合幼兒園用房標準,存在很大安全隱患。隨著城鎮(zhèn)化建設進程的加快和廣大人民群眾對學前教育需求的日益增加,學前教育越來越受到社會的廣泛重視。中心小學附設幼兒園,校舍嚴重老化,設施整體陳舊的現(xiàn)狀已不能適應當前社會發(fā)展的需要。為此,對該幼兒園以農(nóng)村一類園標準進行改建是非常必要的。
二、項目經(jīng)濟社會效益
1.經(jīng)濟效益分析
本建設項目為教育設施項目,是以優(yōu)化教育資源配置,改善教育教學環(huán)境,全面加速教育強市創(chuàng)建進程,為社會生產(chǎn)、公共生活服務和以創(chuàng)造社會效益為主的社會事業(yè)建設項目。
項目的實施可以緩解學齡前兒童入園壓力,有利于促進學前教育穩(wěn)定、持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展,也有利于加快為國家和本地區(qū)培養(yǎng)人才的步伐,從外部環(huán)境上實現(xiàn)對當?shù)厣鐣l(fā)展的貢獻。
2.社會效益分析
本項目建設完成后,將極大地改善中心小學附設幼兒園教學用房不足、教學配套基礎設施落后的問題,擴大招生規(guī)模,減少生源流失,促進地區(qū)教育發(fā)展,推動當?shù)亟逃聵I(yè)的快速發(fā)展,具有良好的社會效益。
綜上所述,本工程建設的主客觀條件基本具備,具有較好的社會效益,故本項目可行。
廣場項目績效自評報告 篇31
為了加強財政支出管理,提高資金使用效益,促進資源有效配置,根據(jù)《永修縣財政局關于開展20xx年度縣級部門預算項目支出單位績效自評及財政績效評價的通知》(永財績字[20xx]2號)要求,我局成立了項目支出績效評價小組,對我局的城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查經(jīng)費、一套表平臺直報企業(yè)人員補助和第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費,進行了績效支出評價,具體評價情況如下:
一、城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查經(jīng)費
1.項目概況
城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查是國家統(tǒng)計工作的重大改革舉措之一。是為了整合住戶調(diào)查資源,建立統(tǒng)計指標規(guī)范、抽樣科學嚴謹、手段高效便捷、調(diào)查扎實可靠、發(fā)布公開透明的住戶調(diào)查新體系,準確完整地反映全體居民收入、支出以及家庭就業(yè)、消費、住房等情況,客觀揭示城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間和不同群體之間的收入差距及其變化,為促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展和制定民生改善政策提供可靠科學依據(jù)。
2.項目資金使用及管理情況
20xx年永修縣財政局在部門預算中,安排我局參與城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查項目經(jīng)費12萬元,該項目安排的資金支出,全部用于全縣抽中的100戶調(diào)查戶記賬補貼。項目預算是根據(jù)國家統(tǒng)計局《關于對住戶調(diào)查記賬戶補貼發(fā)放有關問題的答復》(財【20xx】58號)文件要求,記賬戶補貼最低標準是每戶每月100元;根據(jù)《關于認真做好全市住戶調(diào)查樣本輪換工作的通知》要求由地方財政承擔。在項目實施過程中,均由永修縣財政集中支付核算中心審核,同時我局還根據(jù)相關財務規(guī)定,對項目資金實行?顚S茫趫筚~時,經(jīng)我局財務負責人、財務分管領導按職權審批后,交由縣國庫集中支付核算中心審核支付到抽中鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一發(fā)放,較好地保護了該項目資金的合理使用,為完成項目任務提供了經(jīng)費保障。
3.項目組織實施情況
我縣城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查由我局調(diào)查員通過使用ihpps程序對全縣抽中的100戶產(chǎn)生的基礎數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計,這100戶調(diào)查戶是國家統(tǒng)計局按照統(tǒng)一的人口普查抽樣框,采用分層次、分階段隨機抽樣的方法抽選調(diào)查住宅,確定調(diào)查戶。調(diào)查戶選定后,要求每戶調(diào)查戶按每天實際發(fā)生的收入和支出逐筆記錄,做到日清月結,不重不漏。每季度鄉(xiāng)村兩輔助調(diào)查員采用問卷的方式,完成每戶的家庭住戶成員及勞動力從業(yè)、住房、耐用消費品擁有情況及生產(chǎn)經(jīng)營投資情況表填報,然后由縣統(tǒng)計局通過加權匯總得出全縣季度人均可支配收入,最后上級部門根據(jù)我們的基層數(shù)據(jù)對其進行評估認定。
4.項目績效自評情況
20xx年我局部門預算經(jīng)費12萬元,實際開展績效自評項目支出總金額12萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。
5.問題及建議
工作中存在的主要問題:由于抽中的調(diào)查戶對調(diào)查的認知度不同,加上鄉(xiāng)村輔助調(diào)查員沒有工作補貼,所以部分人工作積極性不高,嚴重影響基礎數(shù)據(jù)質量,給統(tǒng)計調(diào)查帶來困難。
建議:為了全面、準確、及時反映我縣城鄉(xiāng)居民收入、消費及其他生活狀況,我們要充分認識新形勢下住戶調(diào)查工作的重要性,加強組織領導,充實人員力量,及時解決工作中存在的困難和問題,希望在20xx年工作中,我縣增設村級調(diào)查員工作項目經(jīng)費。我局將繼續(xù)做好預算項目績效管理工作,按上級部門要求認真做好新的預算,保證預算經(jīng)費合理、高效使用。
二、一套表平臺直報企業(yè)人員補助
1.項目概況
企業(yè)一套表調(diào)查,是通過對企業(yè)調(diào)查的統(tǒng)一設計和統(tǒng)一布置,對企業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一采集、統(tǒng)一處理,實現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)高度共享的一種統(tǒng)計方法。在調(diào)查內(nèi)容上,涵蓋了政府統(tǒng)計調(diào)查的`全部內(nèi)容。包括單位基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務狀況、勞動工資、能源和水消費、固定資產(chǎn)投資、科技統(tǒng)計等方面。
"企業(yè)一套表"是指以統(tǒng)計調(diào)查對象為核心,整合現(xiàn)行報表制度,消除不同統(tǒng)計調(diào)查制度對同一調(diào)查單位的重復布置和重復統(tǒng)計,充分運用現(xiàn)代信息技術,實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集方式的統(tǒng)一組織管理和統(tǒng)計資源共享的一種新的統(tǒng)計調(diào)查制度。其主要特點是:統(tǒng)一設計調(diào)查內(nèi)容、規(guī)范設置統(tǒng)計指標、統(tǒng)一管理單位信息和統(tǒng)一布置網(wǎng)上填報。"企業(yè)一套表"是一項重大的統(tǒng)計調(diào)查,是提高數(shù)據(jù)質量、提高統(tǒng)計服務水平、提高統(tǒng)計工作效率和減輕調(diào)查對象和基層統(tǒng)計機構負擔的迫切需要,對當前和今后的統(tǒng)計工作都具有十分重要的影響和深遠的意義。
2.項目資金使用及管理情況
20xx年我局參與一套表平臺直報企業(yè)人員補助經(jīng)費為42.72萬元,該項目安排的資金支出,全部用于全縣企業(yè)一套表平臺直報人員補助。
3.項目組織實施情況
該項目根據(jù)“企業(yè)一套表”平臺企業(yè)年報數(shù)據(jù),分別由永修縣商務局、永修縣發(fā)改委、永修縣工信局、永修縣住建局對所有相關企業(yè)進行核實認定,再給確認后的企業(yè)填報人員發(fā)放工作補助,項目主要由以上四家單位具體實施。
4.項目績效自評情況
20xx年我局部門預算經(jīng)費42.72萬元,實際開展績效自評項目支出總金額42.72萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。
5.總結
基層統(tǒng)計力量相對還是比較薄弱,企業(yè)數(shù)量多、統(tǒng)計專業(yè)性強、工作量大,這些都是事實,利用互聯(lián)網(wǎng)進行網(wǎng)上直報,這對我們的統(tǒng)計人員就提出了更高的要求,要不斷的提高自身的業(yè)務操作水平,熟練掌握現(xiàn)代化的操作工具,作為縣統(tǒng)計局還應該再進一步進行業(yè)務技能的培訓。
三、第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費
1.項目概況
第四次全國經(jīng)濟普查是一項重大的國情國力調(diào)查。我局全面貫徹落實黨的十九大精神,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念,按照“全國統(tǒng)一領導、部門分工協(xié)作、地方分級負責、各方共同參與”的原則,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),優(yōu)化方式,突出重點,創(chuàng)新手段,認真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。我局設立了相應的普查領導小組及其辦公室,加強領導,認真組織我縣的普查實施工作,及時采取措施解決普查工作中遇到的困難和問題。
2.項目資金使用及管理情況
20xx年我局該項目財政預算經(jīng)費30萬元,全部用于普查相關支出。
3.項目組織實施情況
20xx年永修縣第四次全國經(jīng)濟普查工作主是數(shù)據(jù)質量抽查、資料印刷及開發(fā)和利用。
4.項目績效自評情況,數(shù)量指標方面,全縣調(diào)查單位及個體戶數(shù)16579個,參與率完成100%。時效指標方面,20xx年全面高效完成指標使用,資金用于辦公費、印刷費、會議費、培訓費、差旅費、設備購置費、勞務費和省市檢查接待費。項目完情況良好,自評得96分。
5.總結
通過普查,完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續(xù)維護更新的機制,進一步夯實統(tǒng)計基礎,推進國民經(jīng)濟核算改革,推動加快構建現(xiàn)代統(tǒng)計調(diào)查體系,為加強和改善宏觀調(diào)控,深化供給側結構性改革,科學制定中長期發(fā)展規(guī)劃,推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化,提供科學準確的統(tǒng)計信息支持。
廣場項目績效自評報告 篇32
一、部門整體績效自評得分
20xx年度黃岡市結核病防治院部門整體績效自評得分92.99分,結果為“優(yōu)”。其中:預算執(zhí)行情況得分13分,得分率65%;年度績效指標得分79.99分,得分率99%。
二、績效目標完成情況
1.執(zhí)行率情況。
20xx年部門預算總支出1363.39萬元,部門決算總支出879.50萬元,資金執(zhí)行率為65%。
2.完成的績效目標。
。1)新診斷的活動性肺結核患者病原學陽性率為52.80%。
。2)以各縣送痰菌標本總量和有耐藥篩查結果為統(tǒng)計單位,病原學陽性率患者耐藥篩查送檢率為84.20%,耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率為99.30%。
(3)利福平耐藥肺結核患者納入治療率為88.24%。
。4)利福平敏感/未知病原學陽性肺結核患者標準治療方案使用率為85%。
(5)活動性肺結核病患者治療成功率為98.30%,新涂陽肺結核患者治愈率為87.40%。
。6)初診患者查痰率為97.32%,新確診的活動性肺結核病患者的痰培養(yǎng)率為96.80%。
(7)報告肺結核患者和疑似肺結核患者的總體到位率為98.80%。
。8)病原學陽性肺結核患者密切接觸者篩查率為99.40%。
。9)跨區(qū)域流動的肺結核患者信息反饋率為100%,流動人口肺結核患者的治療管理率為80%。
。10)艾滋病病毒感染者結核病的篩查率為100%,艾滋病流行重點縣(區(qū))結核病患者艾滋病病毒的篩查率為100%。
。11)結核分枝桿菌核酸檢測能力驗證覆蓋比例為100%。
。12)患者規(guī)則服藥率為98.14%,患者規(guī)范管理率為99.80%。
。13)開展結核病宣傳活動數(shù)1次。
。14)發(fā)現(xiàn)疑似結核病人數(shù)為21203人。
3.未完成的績效目標。
全市發(fā)現(xiàn)和治療活動性肺結核患者3405例,任務數(shù)為3410例。
三、存在的問題和原因
1.地方結核病防治經(jīng)費的嚴重不足,導致開展各項結核病防治活動較為困難,影響了本市結核病防治工作的開展和可持續(xù)發(fā)展。學校結核病防治工作中,新生入學結核病項目經(jīng)費未落實,導致大部分地區(qū)該項工作無法正常開展。
2.防治人力資源不足。按照《結核病控制工作規(guī)范》,市、縣兩級結防人員的數(shù)量和業(yè)務人員尚不能滿足目前工作的需要,加之結防人員調(diào)動頻繁,人員結構不合理,青黃不接,對業(yè)務工作不熟練,給開展常規(guī)工作帶來很多困難。個別地區(qū)實現(xiàn)“三位一體”整體移交以后,疾控機構結核病防治人員較少,不能滿足工作需求,導致結核病防治工作不到位,督導質量不高等情況。
3.醫(yī)防合作質量有待提高。部分市、縣部分綜合醫(yī)療機構肺結核及疑似肺結核病人登記、報告制度不夠健全,協(xié)調(diào)工作不夠暢通,登記、報告的病人轉診率不高,個別縣市綜合醫(yī)院還存在截留病人的現(xiàn)象。
4.耐多藥工作力度下滑。本市轄區(qū)內(nèi)大部分耐藥病人均由武漢市發(fā)現(xiàn),本市結核病高危人群發(fā)現(xiàn)工作進行較為困難,導致工作力度下滑,疑似耐多藥患者痰培養(yǎng)及耐藥篩查工作進展不順利。
5.部分地區(qū)基本公共衛(wèi)生服務結核病項目開展不理想,患者管理流于形式,沒有落實等情況。
四、下一步擬改進措施
根據(jù)省級在20xx年的工作計劃要求,開展結核病防治工作,完成目標任務。
廣場項目績效自評報告 篇33
為加強財政資金的管理,提高財政資金的使用效益,我委深入貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發(fā)〔20xx〕12號)、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》等文件精神,對本部門涉及項目進行績效自評,現(xiàn)報告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖勘尘、內(nèi)容
為完成地方債券資金專項核查整改工作,支付污水處理廠費用437.15萬元。
。ǘ╉椖抠Y金情況
20xx年10月,已完成污水處理廠費用437.15萬元的支付工作。
(三)績效目標。(設定預期目標情況)
支付污水處理廠費用437.15萬元,用以完成地方債券資金專項核查整改工作。
。ㄋ模┎块T(單位)職能職責
一是負責編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
二是負責編制園區(qū)的開發(fā)建設規(guī)劃,負責園區(qū)固定投資項目的建設管理,負責園區(qū)基礎設施的建設管理。
三是負責園區(qū)的招商引資工作。
四是負責入園工業(yè)項目及工業(yè)企業(yè)各種手續(xù)的代辦服務和人力資源服務工作。
五是負責園區(qū)市政設施建設、維護和管理,負責園區(qū)市政、綠化、環(huán)衛(wèi)公用事業(yè)管理,負責環(huán)境衛(wèi)生、污水垃圾清運處置。
六是協(xié)助相關鎮(zhèn)街、部門做好園內(nèi)土地征用和居民搬遷安置工作。
七是負責園區(qū)財政性資金管理,組織編制實施園區(qū)財政預決算,負責園區(qū)財政收支結算和國有資產(chǎn)監(jiān)管。
八是負責園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。
九是承辦縣政府交辦的其他事項。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析
已支付污水處理廠費用437.15萬元,及時完成地方債券資金專項核查整改工作。
。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
數(shù)量目標:涉及項目1個。
時效目標:20xx年10月完成。
生態(tài)效益目標:環(huán)境保護率達100%。
服務對象滿意度目標:服務對象滿意度達98%
。ㄈ┰u價結果
本項目自評得分96分,已達到預期績效目標。
三、存在問題
。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯栴}
債券資金使用不規(guī)范。
。ǘ┵Y金使用方面的'問題
無
。ㄈ╉椖靠冃Х矫娴膯栴}
無
。ㄋ模┢渌矫娴膯栴}
無
四、下一步改進措施
規(guī)范使用債券資金,確保合規(guī)用于對應項目,同時要嚴格執(zhí)行預算管理規(guī)定,補齊缺失的相關管理程序及資料,持續(xù)加強項目管理。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網(wǎng)站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤,及時整改,按時提交整改資料。
六、其他需要說明的問題
無
